那你他當(dāng)時沒有收到200塊錢的時候,應(yīng)該有應(yīng)收賬款
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點我們出了
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬元,目前合同已完成,但是我們只開了7萬元發(fā)票給客戶,余下3萬元發(fā)票未開,現(xiàn)在客戶發(fā)來一份審計詢證函 上面寫著 我司欠預(yù)付貨款10萬元,這樣我可以確認(rèn)無誤嗎?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經(jīng)給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票?,F(xiàn)在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發(fā)票。對方就說:不給開票就是稅務(wù)局投訴我們偷稅漏稅
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
如果沒有的話,你當(dāng)時是不是做53000的收入嗎?
我當(dāng)時確認(rèn)收入是53200元,他轉(zhuǎn)給我們53000元,賬上還掛著應(yīng)收200元,但是這53000元他沒轉(zhuǎn)公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉(zhuǎn)到我們公戶了
借應(yīng)收賬款200庫存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 補
老師我不是問得分錄,我們內(nèi)賬,我問得他把上次欠的200元轉(zhuǎn)我們公戶了,但是4月給他開發(fā)票只開了8萬的發(fā)票,那200沒給他開發(fā)票,怎么辦
無票收入,因為你沒有做無票收入導(dǎo)致的不是嗎?內(nèi)賬更應(yīng)該按照實際業(yè)務(wù)來做呀。
老師,3月份我確認(rèn)的收入是53200,但是他們錢給我轉(zhuǎn)200元,他吧把200元轉(zhuǎn)到這個月了,轉(zhuǎn)我們公戶我們給他開發(fā)票,但是我們先給他開這個月的8萬,開過票之后他們給我們轉(zhuǎn)錢,一套了80200元,少給她開200的發(fā)票,這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過去,我問得這個問題
你好,3月份確認(rèn)的收入怎么做的賬務(wù)處理?
我們內(nèi)賬,就說這樣開票可以嗎
不說分錄,就說開票
你好,沒有問題的,正確的可以。相當(dāng)于是之前欠了你的錢,現(xiàn)在人家一次把這個錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉(zhuǎn)給我們了,我們肯定需要給人家開發(fā)票了
老師你很是糾結(jié)分錄,和分錄沒關(guān)系,就是單純的開票
你好,你確認(rèn)收入,現(xiàn)在只確認(rèn)8萬就行。
是呀老師
那有什么問題呢?你現(xiàn)在只能做收入8萬,和哪里不一致嗎?你之前做53200的時候,你也不一致,