那你他當時沒有收到200塊錢的時候,應該有應收賬款
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報工資還是按勞務費申報
老師你好,建筑公司開票項目,建筑服務*飄窗欄桿工程,沒有這個,選工程服務可以嗎
單休,三個月試用期4000元/月,轉正2500/月 員工6月20日上班的,請問什么時候轉正,這幾個月的工資怎么核算?方便能做一個詳細的工資表核算嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市買的貨架子 解扣器 膠帶等會計分錄怎么做
公司需要制作工資表,單休,需要紙質考勤和電子考勤一起核算工資,方便看看這個工資表怎么制作模板嗎
我們單位的通行費發(fā)票往年的都沒開,然后近幾天統(tǒng)一開具了,我想問一下??梢宰鳛榻衲甑馁M用嗎?因為在規(guī)格型號里都寫著哪天產(chǎn)生的通行費。
老師 我們酒店從一月份開始一直虧損,七月份申報企業(yè)所得稅的時候,無票支出調整后也是虧損狀態(tài)的話需要繳納所得稅嗎?
我之前叫中介幫忙注冊了一個公司,什么業(yè)務都沒有發(fā)生,幾個月了,現(xiàn)在想注銷掉。要交稅嗎?
如果沒有的話,你當時是不是做53000的收入嗎?
我當時確認收入是53200元,他轉給我們53000元,賬上還掛著應收200元,但是這53000元他沒轉公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉到我們公戶了
借應收賬款200庫存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務收入,應交稅費 補
老師我不是問得分錄,我們內賬,我問得他把上次欠的200元轉我們公戶了,但是4月給他開發(fā)票只開了8萬的發(fā)票,那200沒給他開發(fā)票,怎么辦
無票收入,因為你沒有做無票收入導致的不是嗎?內賬更應該按照實際業(yè)務來做呀。
老師,3月份我確認的收入是53200,但是他們錢給我轉200元,他吧把200元轉到這個月了,轉我們公戶我們給他開發(fā)票,但是我們先給他開這個月的8萬,開過票之后他們給我們轉錢,一套了80200元,少給她開200的發(fā)票,這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過去,我問得這個問題
你好,3月份確認的收入怎么做的賬務處理?
我們內賬,就說這樣開票可以嗎
不說分錄,就說開票
你好,沒有問題的,正確的可以。相當于是之前欠了你的錢,現(xiàn)在人家一次把這個錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉給我們了,我們肯定需要給人家開發(fā)票了
老師你很是糾結分錄,和分錄沒關系,就是單純的開票
你好,你確認收入,現(xiàn)在只確認8萬就行。
是呀老師
那有什么問題呢?你現(xiàn)在只能做收入8萬,和哪里不一致嗎?你之前做53200的時候,你也不一致,