那你他當(dāng)時(shí)沒有收到200塊錢的時(shí)候,應(yīng)該有應(yīng)收賬款

老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬(wàn)元,目前合同已完成,但是我們只開了7萬(wàn)元發(fā)票給客戶,余下3萬(wàn)元發(fā)票未開,現(xiàn)在客戶發(fā)來(lái)一份審計(jì)詢證函 上面寫著 我司欠預(yù)付貨款10萬(wàn)元,這樣我可以確認(rèn)無(wú)誤嗎?
我們有一個(gè)客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經(jīng)給我們了10萬(wàn)元的貨款,我們沒給他開票。現(xiàn)在這個(gè)客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬(wàn)元發(fā)票。對(duì)方就說(shuō):不給開票就是稅務(wù)局投訴我們偷稅漏稅
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬(wàn)的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬(wàn)元,這個(gè)8萬(wàn)元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬(wàn)元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營(yíng)車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊(cè)了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國(guó)重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日?qǐng)?bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購(gòu)改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過(guò)程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開公積金多久可以貸款?


如果沒有的話,你當(dāng)時(shí)是不是做53000的收入嗎?
我當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入是53200元,他轉(zhuǎn)給我們53000元,賬上還掛著應(yīng)收200元,但是這53000元他沒轉(zhuǎn)公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉(zhuǎn)到我們公戶了
借應(yīng)收賬款200庫(kù)存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 補(bǔ)
老師我不是問(wèn)得分錄,我們內(nèi)賬,我問(wèn)得他把上次欠的200元轉(zhuǎn)我們公戶了,但是4月給他開發(fā)票只開了8萬(wàn)的發(fā)票,那200沒給他開發(fā)票,怎么辦
無(wú)票收入,因?yàn)槟銢]有做無(wú)票收入導(dǎo)致的不是嗎??jī)?nèi)賬更應(yīng)該按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做呀。
老師,3月份我確認(rèn)的收入是53200,但是他們錢給我轉(zhuǎn)200元,他吧把200元轉(zhuǎn)到這個(gè)月了,轉(zhuǎn)我們公戶我們給他開發(fā)票,但是我們先給他開這個(gè)月的8萬(wàn),開過(guò)票之后他們給我們轉(zhuǎn)錢,一套了80200元,少給她開200的發(fā)票,這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過(guò)去,我問(wèn)得這個(gè)問(wèn)題
你好,3月份確認(rèn)的收入怎么做的賬務(wù)處理?
我們內(nèi)賬,就說(shuō)這樣開票可以嗎
不說(shuō)分錄,就說(shuō)開票
你好,沒有問(wèn)題的,正確的可以。相當(dāng)于是之前欠了你的錢,現(xiàn)在人家一次把這個(gè)錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉(zhuǎn)給我們了,我們肯定需要給人家開發(fā)票了
老師你很是糾結(jié)分錄,和分錄沒關(guān)系,就是單純的開票
你好,你確認(rèn)收入,現(xiàn)在只確認(rèn)8萬(wàn)就行。
是呀老師
那有什么問(wèn)題呢?你現(xiàn)在只能做收入8萬(wàn),和哪里不一致嗎?你之前做53200的時(shí)候,你也不一致,