那你他當時沒有收到200塊錢的時候,應該有應收賬款
老師好,公司之前注冊資本是1000萬,現(xiàn)在減資有什么好處,可以將來注銷時方便一些還是可以不受稅局關注,平時業(yè)務特別少
給勞務人員要申報個稅還工資薪金還是勞務收入呢,是不是最后匯算都一樣呢
老師,我們單位去年買的車花了120萬,今年往外銷售的話呃,賣60萬合適嗎?這個價格,稅務那邊有要求嗎
這個方程怎么解得答案的 需要詳細步驟
房地產開發(fā)企業(yè),還沒交房階段,預售房產,結轉成本怎么結轉,預提10%是每月按合同金額計提,還是按合同總金額分攤預提?
我們是小微,房產稅是預征的,可以減半征收?
老師,順豐快遞可以開專票嗎?
公司24年3月成立,24匯算清繳是小微,但是25年第二季度利潤超三百萬,那我7月份的六稅兩費 還能減半嗎
社保個人承擔的部分,公司承擔了,不扣員工工資,個人所得稅上申報的時候,是不是要加上員工個人部分申報?
老板買了金銀首飾,可以做員工福利費嗎
如果沒有的話,你當時是不是做53000的收入嗎?
我當時確認收入是53200元,他轉給我們53000元,賬上還掛著應收200元,但是這53000元他沒轉公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉到我們公戶了
借應收賬款200庫存現(xiàn)金53,000貸款業(yè)務收入,應交稅費 補
老師我不是問得分錄,我們內賬,我問得他把上次欠的200元轉我們公戶了,但是4月給他開發(fā)票只開了8萬的發(fā)票,那200沒給他開發(fā)票,怎么辦
無票收入,因為你沒有做無票收入導致的不是嗎?內賬更應該按照實際業(yè)務來做呀。
老師,3月份我確認的收入是53200,但是他們錢給我轉200元,他吧把200元轉到這個月了,轉我們公戶我們給他開發(fā)票,但是我們先給他開這個月的8萬,開過票之后他們給我們轉錢,一套了80200元,少給她開200的發(fā)票,這200的發(fā)票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過去,我問得這個問題
你好,3月份確認的收入怎么做的賬務處理?
我們內賬,就說這樣開票可以嗎
不說分錄,就說開票
你好,沒有問題的,正確的可以。相當于是之前欠了你的錢,現(xiàn)在人家一次把這個錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉給我們了,我們肯定需要給人家開發(fā)票了
老師你很是糾結分錄,和分錄沒關系,就是單純的開票
你好,你確認收入,現(xiàn)在只確認8萬就行。
是呀老師
那有什么問題呢?你現(xiàn)在只能做收入8萬,和哪里不一致嗎?你之前做53200的時候,你也不一致,