購(gòu)買方認(rèn)證了,購(gòu)買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,只開8000的就可以了。
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師,客戶10月進(jìn)貨3萬(wàn),我們給他開了3萬(wàn)的專票,11月退貨2萬(wàn),我們是紅沖3萬(wàn)發(fā)票,又開了1萬(wàn)的專票,請(qǐng)問(wèn)10月已經(jīng)給客戶3萬(wàn)的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問(wèn)客戶要回來(lái)嗎
老師,10月給客戶開了1張2萬(wàn)的專票,11月發(fā)生退貨8千,我們的操作是稅盤找到2萬(wàn)發(fā)票開了紅字信息表,然后重新開了張1萬(wàn)2的專票,但是對(duì)方會(huì)計(jì)問(wèn)我要2萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我只查到了2萬(wàn)的紅字信息表,怎么回事呢
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬(wàn)的專票,11月發(fā)生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發(fā)票上該怎么處理呢
老師我們有個(gè)客戶去年12月給了1萬(wàn)的圖書款,今年1月開的發(fā)票?,F(xiàn)在他不想合作了,就要了2千的貨。想讓我們退回8千。怎么弄,該給人家退嗎。賬務(wù)怎么處理呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
我知道的老師,您說(shuō)的是正確操作,但是我們現(xiàn)在開具了2萬(wàn)的紅字信息表,又開了1萬(wàn)2的正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在操作,是把2萬(wàn)的紅字信息表刪掉,然后讓對(duì)方開2萬(wàn)紅字信息表,我們給對(duì)方開具2萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣處理對(duì)嗎
現(xiàn)在讓購(gòu)買方給你開紅字信息表,然后你再開紅字發(fā)票,金額都是2萬(wàn)。
這樣明白了,然后我們開的2萬(wàn)紅字信息表刪掉就行了是嗎,怎么刪掉呢老師,我們現(xiàn)在還是白盤
對(duì)的,是的,你看一下有沒(méi)有撤銷。
紅色信息表查詢里面找到這個(gè)信息表,然后有上面方有撤銷還是作廢。
我們負(fù)數(shù)發(fā)票怎么開具呢老師,怎么知道對(duì)方給開具紅字信息表了嗎在系統(tǒng)上
銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
老師,我們開具的紅字信息表,撤銷不了,這該怎么操作呢
里面不是還有一個(gè)刪除,你點(diǎn)刪除。
老師,這對(duì)我們沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)。
老師,這個(gè)紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票性質(zhì)不一樣的是嗎,我們只開紅字信息表,還是沒(méi)有抵減收入和稅費(fèi),是這樣嗎
不一樣的,你這個(gè)紅字信息表開了之后才能開紅字發(fā)票,你開了紅字發(fā)票才能沖你的收入,沒(méi)有開紅字發(fā)票沒(méi)法沖收入。