你好,實(shí)際第一季度的銷(xiāo)售額是多少 企業(yè)所得稅匯算清繳你修改銷(xiāo)售額 按你利潤(rùn)表里面的。
請(qǐng)問(wèn)老師 我們是個(gè)體戶(hù),目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬(wàn).第二季度是60萬(wàn) 但是一年總營(yíng)業(yè)額是160萬(wàn)的情況下,第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧?那么一年是沒(méi)超180萬(wàn)的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢?因?yàn)槲揖偷诙径瘸耍悄甓葲](méi)超???
老師,個(gè)體戶(hù)查賬征收 ,2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí),第3季度僅開(kāi)了一張發(fā)票,第4季度未開(kāi)票,但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得,漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了,因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的,不想電子稅務(wù)局會(huì)有開(kāi)票收入數(shù)據(jù)比對(duì),所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度,還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開(kāi)票收入金額填報(bào)比較好呢?
老師好,做24年年報(bào)時(shí),填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入時(shí)發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報(bào)的營(yíng)業(yè)收入填少0.22。比方說(shuō),正確的營(yíng)業(yè)收入是11066.56,四季度季報(bào)填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報(bào)時(shí),填寫(xiě)11066.56,彈出一條信息說(shuō)金額與四季報(bào)金額不一樣?,F(xiàn)在這0.22元我要怎么處理?年報(bào)填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒(méi)錯(cuò)吧?
24年第一季度是個(gè)體戶(hù),第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
24年第一季度是個(gè)體戶(hù),第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)
老師,我們單位(行政單位)有筆專(zhuān)項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買(mǎi)的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
第一季度未建賬是第二季度轉(zhuǎn)為公司以后才開(kāi)始建賬這部分未核算
你好現(xiàn)在補(bǔ)上 要從一月份開(kāi)始
因?yàn)樵瓉?lái)是這個(gè)定期定額也沒(méi)有成本發(fā)票,實(shí)務(wù)操作這塊應(yīng)該怎么處理呀
沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票,那你匯算清繳之前得有發(fā)票才行,也就是2024年的截止到今年五月底之前取得發(fā)票