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老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?

2025-09-03 00:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 00:31

同學您好,其他應付貸方余額為應付,其他應收借方為應收,應收大于應付最終為應收,應付大于應收,為應付。有點繞口令了,所謂的相同客戶又是供應商對沖的意思,

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快賬用戶5185 追問 2025-09-03 00:34

怎么調(diào)表

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齊紅老師 解答 2025-09-03 00:39

表格中把所有數(shù)都放在其他應付試一試呢

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快賬用戶5185 追問 2025-09-03 00:42

直接把資產(chǎn)負債表里的,其它應收的負數(shù)和其它應付的正數(shù)相加,是負數(shù)就放在其它應付。是正數(shù)就放在其它應收?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 00:43

其他應收的負數(shù)是其他應付,所以這倆累加,把其他應收看成正數(shù),累加后放在其他應付科目試一試

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快賬用戶5185 追問 2025-09-03 00:46

那就是直接把負數(shù)看成其它應付。和其它應付的數(shù)直接相加就行一起放在其它應付就行。

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你好,可以重分類到報表項目其他應收款正數(shù)10萬元。
2024-04-15
你好,這個是你們單位沒有給繳納嗎?如果繳納了之后沒有余額。
2021-11-18
你好? ? ?負數(shù)的。 比如其他應收款負數(shù) 表示是其他應付款 ; 你們欠款別人的錢 ; 而預付賬款負數(shù) 說明是應付賬款。? ?也是你們欠別人錢了? ??
2021-12-04
這個那只能你去祈禱你們不被稽查,稽查就完了
2021-01-20
可以的,往來重分類就可以的
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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