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7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數,估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?

2025-09-02 23:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-03 00:45

同學您好,具體的問一下轉移后的稅務局相關工作人員的要求呢

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同學您好,具體的問一下轉移后的稅務局相關工作人員的要求呢
2025-09-03
3.借其他應收款 貸銀行,2 這個是一個客戶嗎,那這個之前借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸銷項稅額 后續(xù)開發(fā)票不需要再做賬了,不是這個客戶,之前做借銀行 貸預收賬款/應收賬款就可以,現(xiàn)在做借預收賬款/應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅
2020-09-28
同學你好 這個負數就是負數的,留在賬上不用管,下個月繼續(xù)沖
2020-10-20
您好!待轉銷項稅額是會計科目,其他流動負債這個是報表項目,也就是前者在報表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認了收入,如果沒達到納稅義務的時間,那么你們就不能申報這個收入,所以會計上的收入和申報表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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