您好同學(xué),不需要調(diào)增財(cái)務(wù)報(bào)表

老師您好!公司在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請(qǐng)問(wèn),我的稅務(wù)申報(bào)表上的未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)要比匯算清繳實(shí)際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做21年匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,但是還是處于虧損狀態(tài),不需要補(bǔ)交企稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理嗎
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報(bào)匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有調(diào)整變動(dòng),比如折舊,招待費(fèi),實(shí)發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報(bào)嗎,還是說(shuō)不需要改賬,只是在申報(bào)年報(bào)的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤(rùn),其他不做變動(dòng)呢?非常感謝老師的指教!
老師您好請(qǐng)問(wèn),年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫(xiě)的匯算清繳錢(qián)的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
董孝彬老師晚上好!請(qǐng)教您,企業(yè)24年是虧損,匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增,那調(diào)增的數(shù)據(jù)如何賬務(wù)處理?是否需要調(diào)整24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?謝謝老師!
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開(kāi)出票面稅點(diǎn)為9%,能開(kāi)這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢(qián),老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?


謝謝老師!那調(diào)增的數(shù)據(jù)怎樣做賬務(wù)處理呢?
調(diào)增的數(shù)據(jù)不需要做賬務(wù)處理了哈,本身就是稅會(huì)差異導(dǎo)致的,而且是永久差異,也不需要遞延所得稅調(diào)整。