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老師,去年11月份,多計提了一筆折舊費。我是只能在今年調(diào)賬嗎?在1月做一筆,沖回去年11月份多計提的折舊費?

2025-02-26 23:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-26 23:11

您好,就是在25年賬套里調(diào),紅沖這個分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

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快賬用戶2286 追問 2025-02-26 23:38

老師,就是我用紅色框起來的這行,補(bǔ)提多了,您看看要在今年1月怎么調(diào)賬。分錄可以寫一下嗎?還有您說的后面那段“同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的?!边@句話該怎么理解?

老師,就是我用紅色框起來的這行,補(bǔ)提多了,您看看要在今年1月怎么調(diào)賬。分錄可以寫一下嗎?還有您說的后面那段“同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的?!边@句話該怎么理解?
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齊紅老師 解答 2025-02-27 02:43

您好,借:未分配利潤(代替 管理費用-折舊) -240.14? ?貸:累計折舊? -240.14 2.就是24年匯繳申報時這里管理費用-折舊要在原來利潤表基礎(chǔ)上減240.14

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 07:32

老師,那我像你這樣調(diào)整賬務(wù)了,那1月份財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減去期初就不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)吧?您后面說的那句話我沒聽明白,就是這句“24年匯繳申報時這里管理費用-折舊要在原來利潤表基礎(chǔ)上減240.14”。后面這個是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2025-02-27 07:44

您好,1.是的,勾稽不上,我們要把負(fù)債表的期初數(shù)調(diào)整了, 2,因為用了以前年度損益調(diào),不影響25年利潤,就是25年不會申報,那我們得在其他年度有申報的嘛,這就是要在24年年度匯繳時考慮

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:35

老師,我們是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。您的意思是,我在1月份做一筆,借:利潤分配-未分配利潤-240.14,貸:累計折舊-電子設(shè)備-240.14。這樣做會影響1月份的資產(chǎn)負(fù)債表,那就得手動在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)減去240.14?

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:37

老師。您說的這段“因為用了以前年度損益調(diào),不影響25年利潤,就是25年不會申報,那我們得在其他年度有申報的嘛,這就是要在24年年度匯繳時考慮”。我還是沒弄明白。您說的25年不會申報,是不會申報什么?要在24年年度匯算時考慮,是考慮什么?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 12:40

您好,是的,是這么理解的,因為我們要在24年年度匯繳時考慮這個金額,所以24年負(fù)債表期末也就是25年負(fù)債表的期初會變的

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:42

老師,24年12月份的年報,上任會計已經(jīng)報了。我在1月份做這筆賬的話,我需要更改去年12月份的什么報表嗎?申報表或者財務(wù)報表之類的

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齊紅老師 解答 2025-02-27 12:44

您好,年度匯繳已經(jīng)報了呀,咋這么快,那得去更正申報匯繳申報表了

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:46

老師,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳還沒弄的。那我這邊就只需要做一筆賬,其他的不需要去更正什么吧?

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:47

我到時候做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳的話,這筆調(diào)整的,我需要怎么填報?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 12:47

哦哦,那就匯繳申報時調(diào)整嘛,在原來利潤表的基礎(chǔ)上,管理費用減少240.14,25年賬套里做了上面的分錄,這就可以了哇

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:50

老師。您說的那就匯繳申報時調(diào)整,在原來利潤表的基礎(chǔ)上,管理費用減少240.14。是我這邊手動在利潤表管理費用的那個金額上減去240.14,這樣子,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對上了哈?

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:53

但是,由于我們是小規(guī)模納稅人,季度申報稅。那我的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,是一個季度用財務(wù)軟件生成一次哈?那我就是4月初申報第一季度財務(wù)報表的時候,在資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配-未分配利潤的期初余額那里手動減去240.14?是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 12:53

您好,是的,這是24年年報的負(fù)債表和利潤表,25年的年初要跟24年年末數(shù)更正一下

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快賬用戶2286 追問 2025-02-27 12:55

老師,24年年末的利潤分配-未分配利潤,是在企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤表里面去手動更改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 12:56

您好,是的,年報有負(fù)債表,這個就是自己手工填的嘛

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您好,就是在25年賬套里調(diào),紅沖這個分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
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