把差補(bǔ)提就是了呀,去年的做以前年度損益
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務(wù)報表重新報就可以了,現(xiàn)在多計提的折舊是當(dāng)時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現(xiàn)在反結(jié)帳折舊憑證重新生成,19年年報資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調(diào)賬分錄咋寫
老師好!用友t3財務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個應(yīng)該怎么辦?
老師,我在21年的5月份以為提折舊提多了,所以就把多余折舊沖掉了,所以本年累計折舊就是負(fù)數(shù),但是現(xiàn)在看了一下沒計提多,還沒沖完呢,但是我去年五月份至今再也沒做過累計折舊的憑證了,想問下老師該怎么辦
老師,您好,問題如下:個獨,去年3月份買的車子,因為去年是核定征收,所以沒有計提折舊,今年轉(zhuǎn)查賬征收了,那今年應(yīng)該是可以正常計提折舊的吧,我現(xiàn)在是想知道今年開始這個計提折舊是怎么個算法呢?車子稅法折舊四年
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進(jìn)項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,怎么做賬,沒用過以前年度損益調(diào)整這個科目
借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整? ? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,那我做的這筆賬在2021年年報中的資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中可以可以把這部分累計折舊算進(jìn)去嗎?
可以,可以把這部分累計折舊算進(jìn)去