你好,這個操作是可以,但是你要拿到24年的發(fā)票。
老師,2021年做2020年的匯算清繳時要補稅,我當(dāng)時做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
2022年有一筆費用,應(yīng)該記入管理費用下的業(yè)務(wù)招待費,記到了福利費里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個問題。在2023年10月份沖紅了福利費,記入了招待費。因為2023年公司的福利費本來就很少,沖紅以后福利費本年累計就是一個負(fù)數(shù)了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時候,這個福利費怎么納稅調(diào)整呢?
做匯算清繳的時候,職工福利費超了,要調(diào)增1萬,我能不能現(xiàn)在來回辦公費發(fā)票,調(diào)整以前的福利費?具體要怎么操作,怎么改
老師,我24年福利費計提多了,匯算清繳的時候,已經(jīng)調(diào)增,補稅了;現(xiàn)在要怎么做,才能把福利費沖掉?
你好,我公司屬于建筑業(yè),經(jīng)營范圍里涉及廣告代理設(shè)計制作安裝,但是沒有實際廣告業(yè)務(wù),請問這個季度需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費嗎?
預(yù)繳企業(yè)所得稅需要計提嗎
跨年的發(fā)票,21年借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款,25年現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做賬
屬于礦泉水公司,稅源來自山泉水,與各個公司的售賣礦泉水需要申報印花稅嗎,涉及金額是幾百幾千的。
買的茶葉,可以計入主營業(yè)務(wù)成本-業(yè)務(wù)招待費?還是管理費用-業(yè)務(wù)招待費? 我們這個是建筑公司
老師,我們售出的產(chǎn)品,有些是節(jié)日活動增送的,比如當(dāng)月收到了8萬元,里面含有增送的小產(chǎn)品,小禮l品,那我現(xiàn)在該怎么確認(rèn)收入
汽車4S店庫存系數(shù)怎么算
老師我想問問怎么能領(lǐng)失業(yè)補助金,我是累計交失業(yè)保險9年了,我4月份離職時候忘了申請,保險斷交了,7月份交的失業(yè)保險,但是也有可能交一個月兩個月還要離職,我想問問這種情況我還能申請領(lǐng)失業(yè)補助金了嗎
老師 請問一下 我公司是一般納稅人 6月開了異地項目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請問分錄怎么做啊
公積金最大可以上調(diào)到多少,是基數(shù)部分,比如工資 25000,基數(shù)是最多是多少
現(xiàn)在開回來辦公費發(fā)票可以嗎
分錄怎么寫,要怎么操作
您好,你現(xiàn)在開回來,發(fā)上面是現(xiàn)在的日期,你很難證明是24年的業(yè)務(wù)。
為什么不能證明,我去年的是暫估,我現(xiàn)在拿回相應(yīng)的成本費用票,紅沖以前的暫估不行嗎
為什么不能證明,我去年的是暫估,我現(xiàn)在開回相應(yīng)的成本費用票,紅沖以前的暫估不行嗎
您好,操作可以,只是實操中看管理員同不同意了。