借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。貸,銀行存款 這個(gè)借方有余額就行,什么時(shí)間抵扣了再貸,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅。
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額為10000元,上月開(kāi)發(fā)票增值稅合計(jì)5000元,異地預(yù)繳增值稅1000元,請(qǐng)問(wèn)本地申報(bào)時(shí)怎么申報(bào),是否抵扣4000進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫(xiě)抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表是本月申報(bào)上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)3月份的稅費(fèi),公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費(fèi),3月份開(kāi)的票,預(yù)繳時(shí)間是4月10號(hào),請(qǐng)問(wèn)4月10號(hào)預(yù)繳的增值稅可以在申報(bào)3月份的稅款時(shí)抵減嗎?
老師我司異地施工7月預(yù)繳增值稅和附加稅了!本來(lái)應(yīng)該6月份開(kāi)完票就做預(yù)繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預(yù)繳,7月份我司沒(méi)有對(duì)外開(kāi)發(fā)票!現(xiàn)在申報(bào)所屬期7月稅費(fèi),表一里增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)!請(qǐng)問(wèn)可以申報(bào)嗎?
小規(guī)模企業(yè)軟件服務(wù)出口免稅需要提供什么資料
您好,老師,這個(gè)133減60代表什么意思呢?老師可以給我詳細(xì)分析分析這個(gè)題嗎?
個(gè)體工商戶報(bào)稅成本費(fèi)用與測(cè)算金額差導(dǎo)過(guò)大如確認(rèn)無(wú)誤在備注欄說(shuō)明原因怎么備注
然后公司有個(gè)員工,他的日常一些外出辦事,通勤打的費(fèi),老板都允許報(bào)銷(xiāo),這個(gè)要計(jì)入什么
然后公司有個(gè)員工,他的日常一些外出辦事,通勤打的費(fèi),老板都允許報(bào)銷(xiāo),這個(gè)要計(jì)入什么
老師好,公司購(gòu)入車(chē)輛,車(chē)輛購(gòu)置稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,業(yè)務(wù)情況是這樣的,我司是文創(chuàng)公司,當(dāng)?shù)氐奈穆霉驹诰€下門(mén)店有代銷(xiāo)我們的產(chǎn)品,我們比如4月銷(xiāo)售給他們9152元文創(chuàng)品,他們開(kāi)具企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)給我司是3633元,銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元(備注代銷(xiāo)貨款)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該如何做
老師好,公司上月沒(méi)有銷(xiāo)售方面的收入,只有一些存款利息收入,需要申報(bào)交稅嗎?
領(lǐng)用庫(kù)存商品幫客戶修理產(chǎn)品
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)了發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得,繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)年終還要匯算嗎