你好,預(yù)繳的話就是上次或者本月己預(yù)繳的。你核實(shí)一下,是否正確即可
請(qǐng)問我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報(bào)上月增值稅時(shí),本來就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,那顯示就是負(fù)數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
我想問下異地預(yù)繳的增值稅我在這個(gè)月預(yù)繳了,但是報(bào)稅里的預(yù)繳申報(bào)表4數(shù)據(jù)并沒有更新過來,我可以手動(dòng)填報(bào)增值稅預(yù)繳數(shù)嗎
請(qǐng)問,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,上月在項(xiàng)目地預(yù)繳了,本月申報(bào)時(shí),在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報(bào)了,表四里的本期實(shí)際抵減稅額我用自己填嗎?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表是本月申報(bào)上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額嗎?
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問題問一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對(duì)方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請(qǐng)問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
老師,僅僅只是上次或者本月已預(yù)繳的增值稅也可以抵扣未交增值稅嗎?預(yù)繳的附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅怎么處理呢?
在實(shí)際申報(bào)的時(shí)候附加也會(huì)有一欄已交的,把已交填了就可以
所得稅也是有預(yù)繳欄填寫的
老師,我看上一任會(huì)計(jì),季度申報(bào)印花稅是按照不含稅收入作為計(jì)稅依據(jù)來申報(bào)的。那預(yù)繳印花稅,是體現(xiàn)在哪里,預(yù)繳以后,要怎么處理?
你打開印花稅的表是否有預(yù)繳項(xiàng),如果沒有的話要退去稅局看一下是否能退
老師,預(yù)繳了印花稅的,在申報(bào)印花稅的時(shí)候,也是可以像增值稅一樣,可以抵減已預(yù)繳的金額的?
是可以的呢,少繳要補(bǔ), 多繳不能退稅 和抵用。多繳的稅交了就不能退還。
中華人民共和國印稅暫行條例實(shí)施細(xì)則 財(cái)稅1988 255號(hào)文件
老師,您看一下,這筆分錄,我沒看懂他為什么這么做。首先,進(jìn)項(xiàng)留底的,需要做賬務(wù)處理?后面那個(gè)他是用上月預(yù)繳的增值稅的金額來抵減本月的未交增值稅的金額的賬務(wù)處理?
你好,應(yīng)增值稅值三級(jí)科目都要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 ,最后未交增值稅是借方還是貸方,借方就多交,貸方就應(yīng)交
老師,您看他的摘要。進(jìn)項(xiàng)留底,也要做賬務(wù)處理?還有這個(gè)摘要,上月外經(jīng)證未抵完2725.78元抵減稅款。是什么意思?
就是在異開的發(fā)票未抵的。
老師,在異地開的發(fā)票,未抵的是什么意思?開發(fā)票不都是公司開嗎?涉及異地項(xiàng)目的,不就只是會(huì)去項(xiàng)目工程所在地預(yù)繳增值稅附加稅,印花稅以及企業(yè)所得稅嗎?
每個(gè)月都要科目都是要轉(zhuǎn)的,你看你的科目 原來是借方 就轉(zhuǎn)到貸方,在貸方就轉(zhuǎn)到時(shí)借方。 比如:進(jìn)項(xiàng)是借方 借:應(yīng)交稅稅費(fèi) 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)財(cái)務(wù)部 比如:銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)科 貸:應(yīng)交稅稅 未交增值稅 以此類推,統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)到未交增值稅。其他科目 都轉(zhuǎn)為平
老師,我知道會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。我的意思是,他的摘要該怎么理解?難道只是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額留底,需要做賬務(wù)處理?
從上面的提示是己多繳了的意思。還沒沖抵應(yīng)交的意思。因?yàn)楹竺嬉坏脑捑蜎_減這個(gè)再交
老師,多繳是什么意思?一般情況,如果本月有未交增值稅(次月申報(bào)的時(shí)候繳納),那么就可以用上次預(yù)繳的增值稅來抵減未交增值稅?如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵了,那就是預(yù)繳的增值稅留到下次需要繳納增值稅的時(shí)候再抵減?
就是預(yù)繳提前交了的意思。比如應(yīng)交100,己交20,那應(yīng)要補(bǔ)80,如果己預(yù)繳了20 ,后面沒有開票,那么就是沒有抵,后期開了就少交這部分
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),你把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅,未交增值稅就是貸方是要交稅的,所以是否交稅要看未交是借方還是貸方,借方就有多繳的,貸方就是實(shí)補(bǔ)繳。
老師,還是沒理解多繳的意思。還有就是,您說的,“如果己預(yù)繳了20 ,后面沒有開票,那么就是沒有抵,后期開了就少交這部分。”請(qǐng)問,抵的話,是抵當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額?
是的,同學(xué),完全 理解正確就是這個(gè)意思呢。