您好,前面多計(jì)提是怎么做分錄的?
我們之前的會(huì)計(jì)在去年做賬的時(shí)候把差旅費(fèi)記成了業(yè)務(wù)招待費(fèi),在報(bào)匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,該怎么樣才能把多的調(diào)增的調(diào)減呢
老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
請問老師,2022年工資沖減完畢后為負(fù)數(shù),請問已工資作為計(jì)提基數(shù)的福利費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療、工會(huì)經(jīng)費(fèi)都要在企業(yè)管理匯算清繳的時(shí)候調(diào)增處理嗎?
2022年有一筆費(fèi)用,應(yīng)該記入管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記到了福利費(fèi)里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。在2023年10月份沖紅了福利費(fèi),記入了招待費(fèi)。因?yàn)?023年公司的福利費(fèi)本來就很少,沖紅以后福利費(fèi)本年累計(jì)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了。想問一下今年做所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)福利費(fèi)怎么納稅調(diào)整呢?
做匯算清繳的時(shí)候,職工福利費(fèi)超了,要調(diào)增1萬,我能不能現(xiàn)在來回辦公費(fèi)發(fā)票,調(diào)整以前的福利費(fèi)?具體要怎么操作,怎么改
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工
貸:以前年度損益調(diào)整
收到,謝謝老師
不客氣,很高興幫你