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老師您好 我們異地預(yù)繳稅款的時(shí)候有抵扣分包款90萬(wàn) 那我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候要怎么填才能抵扣這部分增值稅呢 這部分增值稅要填在報(bào)表的哪里呀

2025-02-18 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 11:08

你好,這個(gè)不在申報(bào)上體現(xiàn) 除非他有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給你,然后你按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣。

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快賬用戶1571 追問(wèn) 2025-02-18 11:14

我們是輕包工 而且這90萬(wàn)下游已經(jīng)交過(guò)稅金了 我們還要重復(fù)交嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 11:14

你好,你們是抵扣,所以不算是重復(fù)交。

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快賬用戶1571 追問(wèn) 2025-02-18 11:26

所以我們應(yīng)該怎么抵扣 填在增值稅報(bào)表哪里 輕包工是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-18 11:37

你好,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目

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快賬用戶1571 追問(wèn) 2025-02-18 13:27

老師那這90萬(wàn)免的稅 賬要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-02-18 13:30

你好,簡(jiǎn)易分包抵減的增值稅應(yīng)納稅額,其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益

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你好,這個(gè)不在申報(bào)上體現(xiàn) 除非他有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給你,然后你按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣。
2025-02-18
你好 一般納稅人的嗎 甲供材或者清包工的嗎
2020-10-22
附加稅的再附加稅,申報(bào)表里面填寫(xiě),已繳納,里面填寫(xiě)。
2021-03-08
同學(xué)你好 他們預(yù)繳的他們抵減的,不是你們
2020-10-23
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。附加稅是不抵減的。增值稅可以抵減。
2021-03-25
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