你好,這個(gè)不在申報(bào)上體現(xiàn) 除非他有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給你,然后你按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣。
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目把230萬(wàn)分包出去了,對(duì)方已經(jīng)預(yù)交了稅款,這部分稅款我們就不用預(yù)交,那么我們填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候這部分在哪里提現(xiàn)才能扣掉(我們是小規(guī)模)
老師您好。麻煩問(wèn)一下,房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫(xiě)了增值稅預(yù)繳稅款表,沒(méi)有填寫(xiě)附表四,這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣?申報(bào)時(shí)在表里怎么填?
增值稅有異地預(yù)繳,申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)在哪張表格?具體填寫(xiě)在哪里?進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,異地預(yù)繳的時(shí)候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
請(qǐng)問(wèn)老師,5月份有預(yù)繳增值稅9174.31,及附加稅費(fèi)1100.92,那這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅填寫(xiě)表格的時(shí)候預(yù)繳的增值稅部分填寫(xiě)在附表四里,那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫(xiě)在哪里?
老師您好 我們異地預(yù)繳稅款的時(shí)候有抵扣分包款90萬(wàn) 那我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候要怎么填才能抵扣這部分增值稅呢 這部分增值稅要填在報(bào)表的哪里呀
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣(mài)后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
我們是輕包工 而且這90萬(wàn)下游已經(jīng)交過(guò)稅金了 我們還要重復(fù)交嗎
你好,你們是抵扣,所以不算是重復(fù)交。
所以我們應(yīng)該怎么抵扣 填在增值稅報(bào)表哪里 輕包工是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
你好,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
老師那這90萬(wàn)免的稅 賬要怎么處理呢
你好,簡(jiǎn)易分包抵減的增值稅應(yīng)納稅額,其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益