附表四、 還有主表28欄里面的

老師您好。麻煩問(wèn)一下,房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)只填寫了增值稅預(yù)繳稅款表,沒(méi)有填寫附表四,這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時(shí)怎么抵扣?申報(bào)時(shí)在表里怎么填?
你好,麻煩問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表,但是沒(méi)有填過(guò)附表四,我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房,所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開票確認(rèn)收入過(guò),我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有正式開銷售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報(bào)稅時(shí)除了填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報(bào)時(shí)是不是還要填寫在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時(shí),即有銷售額時(shí)再填寫增值稅納稅申報(bào)表(主表)第28欄?
老師,麻煩問(wèn)一下,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳的增值稅,在主表中顯示嗎,還是只填寫預(yù)繳表就行
請(qǐng)問(wèn)老師,5月份有預(yù)繳增值稅9174.31,及附加稅費(fèi)1100.92,那這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅填寫表格的時(shí)候預(yù)繳的增值稅部分填寫在附表四里,那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫在哪里?
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
客戶是總公司的,在我公司訂了一批貨5萬(wàn)元,貨直接發(fā)給他的分公司(他有好多分公司),貨款他已匯到我公司,現(xiàn)在要求開票給他幾個(gè)分公司,可以嗎?
老師 供應(yīng)商自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開了普通 進(jìn)項(xiàng)勾選時(shí) 自動(dòng)計(jì)算了稅金 可以抵扣 如何做分錄 和專票一樣嗎
小規(guī)模公司借款給別人的利息收入,要怎么報(bào)稅和做分錄
老師 假設(shè)A公司投資B公司兩個(gè)月,之后變更了,不再是股東,賬上沒(méi)有更正,但是公示系統(tǒng)中已經(jīng)不是股東了,除此之外呢A公司還用B公司貸款,B公司將貸款款項(xiàng)轉(zhuǎn)給A公司,A公司按月轉(zhuǎn)給B公司利息,之后AB公司還有大額的借款往來(lái),沒(méi)有其他的經(jīng)營(yíng)性的業(yè)務(wù),在企業(yè)內(nèi)審角度有哪些風(fēng)險(xiǎn)嗎
勞務(wù)關(guān)系中,日結(jié)工是不需要去申報(bào)工資的嗎?還是說(shuō)少于800不需要申報(bào)
老師 您好 企業(yè)殘疾人保障金是參照工資表,應(yīng)付工資數(shù)據(jù)還是參照扣完員工個(gè)人承兌費(fèi)用后的數(shù)據(jù)填寫?比如,申報(bào)2024年企業(yè)的員工殘疾人保障金?需要的是全年的工資數(shù)匯總對(duì)嗎?
樸老師請(qǐng)回答:假設(shè) A、B 兩家制造業(yè)一般納稅人(稅率 13%),2025 年數(shù)據(jù)如下:看圖,結(jié)論為:反例中 A 公司稅負(fù)率(2.6%)遠(yuǎn)低于 B 公司(6.5%),但凈利潤(rùn)(15 萬(wàn))卻遠(yuǎn)低于 B 公司(370 萬(wàn)),直接推翻 稅負(fù)率高→利潤(rùn)高 的邏輯。 核心矛盾點(diǎn): 稅負(fù)率高低取決于 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣多少(如 A 公司材料成本高,進(jìn)項(xiàng)抵扣多,稅負(fù)就低); 利潤(rùn)高低取決于 收入 - 成本 - 費(fèi)用 的差額(如 B 公司材料成本低、費(fèi)用少,利潤(rùn)就高)。 極端情況:若企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅極少(如高價(jià)購(gòu)入固定資產(chǎn)后無(wú)后續(xù)采購(gòu)),稅負(fù)率會(huì)很高,但如果同時(shí)收入低、成本高,利潤(rùn)可能為負(fù)。,樸老師這是您回復(fù)我我可以這樣理嗎:增值稅稅率低是外購(gòu)在成本多,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)多,那自然稅負(fù)率就低,外購(gòu)在成本多意味意利潤(rùn)低,增值稅稅負(fù)低,利潤(rùn)低是成正比一般情況下
老師,麻煩問(wèn)一下我們建筑勞務(wù)公司,我們10月開了票,但是我是11月預(yù)交的稅款,這種我10月的賬需要做預(yù)交增值稅嗎,如果需要,分錄該怎么出呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝


我實(shí)際預(yù)繳時(shí)沒(méi)有填寫這兩項(xiàng),后期開票的時(shí)候也可以在附表四還有主表28欄填是嗎…
我單位之前預(yù)繳的增值稅一直沒(méi)有填寫過(guò)附表四,我看其他的網(wǎng)友有說(shuō)在預(yù)繳時(shí)填寫,所以我不知道前期我們已經(jīng)預(yù)繳的稅款怎么辦?
你需要抵扣嗎 你抵扣就填上去的
后期需要抵扣。,現(xiàn)在不用。我就是想知道我在預(yù)繳當(dāng)月用不用填附表四。還是只在確認(rèn)納稅義務(wù),需要抵扣時(shí)再填?
不抵扣附表四需要填寫 主表可以不用的
那我以前預(yù)繳沒(méi)填的可以在后邊補(bǔ)上嗎?就是這個(gè)月把前期預(yù)繳的一次性填入可以嗎?
可以 可以現(xiàn)在補(bǔ)上的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快