同學(xué)您好,那您這應(yīng)該是算申報(bào)錯(cuò)誤,那您問(wèn)下稅務(wù)局姚更正申報(bào)是按月更正還是就在現(xiàn)在的申報(bào)期內(nèi)更正最好是直接問(wèn)下你們當(dāng)?shù)氐乃鶎俣悇?wù)局
你好,麻煩問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表,但是沒(méi)有填過(guò)附表四,我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房,所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò),我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫(xiě)附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師你好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶(hù)是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶(hù)讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢(qián),借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,我單位2011年處置了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購(gòu)入原價(jià)12萬(wàn),處置收入32萬(wàn)。當(dāng)年沒(méi)有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借 現(xiàn)金 12萬(wàn) 貸定資產(chǎn)12萬(wàn)。借 現(xiàn)金20萬(wàn)貸固定資產(chǎn)清理20萬(wàn)。購(gòu)買(mǎi)方一直用我們單位的房照,沒(méi)有過(guò)戶(hù)。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過(guò)戶(hù),我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票稅價(jià)合計(jì)。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時(shí)忽略不計(jì)。老師,我這筆收入根本2022年沒(méi)有收到錢(qián)。錢(qián)是2011年收到的32萬(wàn)。今年補(bǔ)發(fā)票的時(shí)候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開(kāi)發(fā)票,結(jié)果就多開(kāi)了16萬(wàn)多。我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?但是這個(gè)處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?不會(huì)呀,請(qǐng)指導(dǎo)一下唄。
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷(xiāo)售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
老師,就是預(yù)繳的增值稅必須要填寫(xiě)附表四是嗎?只填寫(xiě)預(yù)繳申報(bào)表是不對(duì)的是嗎?
是的需要在附表四里面體現(xiàn) 以后您實(shí)際開(kāi)票了才可以抵減的
好的,老師謝謝您
不客氣,這是我們的職責(zé)所在