你好,這個借營業(yè)外支出-罰沒支出100, 營業(yè)外支出,稅收滯納金79 代銀行存款。179
老師您好,稅局專管員問2017年兩筆罰款和滯納金,我自查了賬是稅費(fèi)和社保延繳的罰款和滯納金,現(xiàn)稅局說這個企業(yè)所得稅疑點(diǎn)要自查一下,并問1、是否在一般成本支出中反映?2、這個收稅滯納金是否屬于罰沒支出中按照規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定支付的違約金、罰款?這個是什么意思?我們做的罰款和滯納金科目都是在營業(yè)外支出下面的。請問我應(yīng)該怎樣去回答?謝謝
老師您好,這邊有兩道題第一題是國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2021年度利潤總額為800萬元,營業(yè)外支出為100萬元,分別為向稅務(wù)機(jī)關(guān)支付的稅收滯納金30萬元,支付的罰款20萬元,贊助費(fèi)50萬元,除此外無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,則2021年應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅=(800+30+20+50)×15%=135第二道題是甲公司為居民企業(yè),銷售商品收入5000萬元,出售設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元,稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)產(chǎn)損失20萬元,環(huán)保罰款50萬元,其他可在稅前扣除的成本費(fèi)用稅金合計(jì)3500萬元,應(yīng)納所得稅額=5000+20+300+100-100-3500=1820為什么第一題需要計(jì)算稅金滯納金第二題不用呢
老師好!2021年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年會計(jì)賬上少計(jì)入,營業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,那么2021年所得稅年報財(cái)務(wù)報表調(diào)整營業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財(cái)務(wù)報表和企業(yè)所得稅4季度申報表不調(diào)整營業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調(diào)整,,營業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤減少32.07元可以嗎
老師,您好!企業(yè)所得稅逾期申報,被罰款100元,滯納金79元,請問這兩筆支出該怎么做賬務(wù)處理???
老師,您好!請問一下我們公司因?yàn)?021年賣了一臺公司使用過的二手車,因?yàn)楫?dāng)時沒有申報增值稅及附加稅費(fèi),現(xiàn)在被查到了讓補(bǔ)繳增值稅及附加,還產(chǎn)生了滯納金,一共6900元,請問一下這筆補(bǔ)繳的稅費(fèi)及滯納金該怎么做賬務(wù)處理???
您好,上個月的銷售人員的工資計(jì)提到管理費(fèi)用去了,這個月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費(fèi)用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實(shí)際消費(fèi)再開發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原股東已實(shí)繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項(xiàng)目做審價,招標(biāo)代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預(yù)支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調(diào)低呢?
如果我們展會租用電視的費(fèi)用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務(wù)*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫分錄?
好的,謝謝老師!這兩筆支出在才次年匯算清繳時,需要調(diào)增嗎?
你好,這個是要調(diào)的,不能稅前扣除。
好的,謝謝老師指導(dǎo)!
你好,不用客氣了的。