您好,可以,非常合理,平均分到月,利潤表不會波動很大
老師你好,我們一個合作的客服,服務(wù)3年,服務(wù)費(fèi)30萬+業(yè)績提成。約定30萬是基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi),并且不退我們收到30萬以后,對方就要求開票了。現(xiàn)在,我可以把這30萬發(fā)票里的金額按月分?jǐn)偸杖雴幔?/p>
我司提供給客戶一項服務(wù),每月不含稅20萬,稅額1.2萬。半年開一次發(fā)票。 每月按照不含稅計入: 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬,貸:其他應(yīng)收款20萬 半年度那個月,開具發(fā)票127.2萬,入賬計: 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項7.2萬 貸:其他應(yīng)付款27.2萬 這樣可以嗎?
老師 我們給客戶提供半年期限的服務(wù) 合同約定服務(wù)費(fèi)次月付上月款 我們收入該怎么確認(rèn) 是開具發(fā)票并收到款確認(rèn) 還是我這本月末要計提當(dāng)月收入
給客戶提供服務(wù),服務(wù)費(fèi)費(fèi)一收收一年,客戶2月付了款,2月給對方開了形式發(fā)票(對方國外公司不需要增值稅發(fā)票),可以不入到2月收入里嗎,分?jǐn)偟浇衲旮鱾€月份,或者幾個月份
老師好,給客戶提供服務(wù) ,服務(wù)費(fèi)按年收,1月客戶付了一整年服務(wù)費(fèi),,我們收到錢計入預(yù)收賬款,2月給他開發(fā)票,開票金額是一年的金額,金額12萬??刹豢梢?月入兩萬收入,3-12月各入一萬收入呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
好的老師,那如果金額不能在12個月平均分?jǐn)?,比如金額14萬。2月給對方開了14萬金額發(fā)票。入收入可不可以2月入6萬,其余月份一月入1萬收入呀
您好,可以,怎么計入,我們財務(wù)能說出為什么就行,
好的謝謝老師,是不是也可以分?jǐn)偟皆陆o對方開發(fā)票呀,只要客戶同意。比如14萬服務(wù)費(fèi),分?jǐn)偟皆乱辉?.6666萬。2月給他開3萬,3月給他開4萬,四月開2萬,五月不開,6月開兩萬,合計14萬,這樣開了票就入收入,可以嗎
您好,是的,這樣更好,增值稅和所得稅收入就同步的,月度都沒有差異