可以的,可以這么做的。
老師 我公司簽了一個合同,銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù) 現(xiàn)在對方要求支付合同定金前先開具專票給它,定金為50萬,可是合同中服務(wù)費(fèi)只有30萬,其他都是設(shè)備,可以設(shè)備我們還沒有收到貨也沒有進(jìn)項(xiàng)票 這個發(fā)票如何開具呢
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
老師好,我是勞務(wù)派遣公司的,預(yù)收到客戶一筆款是30萬,要求我們差額開票了,但這次款是12個月的勞務(wù)費(fèi)包含了派遣人員所有費(fèi)用,要發(fā)工資的時候,我們就要確認(rèn)收入了,那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的收入呢?還是勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?派遣人員的所有費(fèi)用呢?
老師 我想問一下 我們公司跟園區(qū)物業(yè)簽了一個為期30年的 金融服務(wù)和人才培訓(xùn)服務(wù)等的服務(wù)類合同 一百來萬。 款已付,發(fā)票已收 。 問:我是不是直接做 借:物業(yè)公司100 萬 貸銀行存款100萬 借 :長期待攤費(fèi)用 94萬 進(jìn)項(xiàng) 6萬 貸 物業(yè)公司 每個月分?jǐn)?借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 袋 長期待攤費(fèi)用 這樣做對嗎 ? 還是我需要做到無形資產(chǎn)呢
老師你好,我們一個合作的客服,服務(wù)3年,服務(wù)費(fèi)30萬+業(yè)績提成。約定30萬是基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi),并且不退我們收到30萬以后,對方就要求開票了?,F(xiàn)在,我可以把這30萬發(fā)票里的金額按月分?jǐn)偸杖雴幔?/p>
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
我收到錢做:借:銀行 貸:預(yù)收 開票做:借預(yù)收(增值稅費(fèi)+當(dāng)前應(yīng)分?jǐn)偸杖耄?貸:主營收入 增值稅銷項(xiàng)稅?
后面每個月去結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)收到主營? 我是小規(guī)模
借銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。預(yù)收賬款是發(fā)票的不含稅金額,增值稅是發(fā)票的稅額,然后分?jǐn)偖?dāng)月的收入。借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
我收錢和開票跨月了
你好,把銀行存款改成應(yīng)收賬款。
這樣做不就可以啦?
沒看懂哎
收錢:借:銀行 貸:預(yù)收 開票:借:預(yù)收(開票稅費(fèi)) 貸:應(yīng)交銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:預(yù)收 貸:主營收入(當(dāng)期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)金額)
我這樣做為什么不對呢
可以的,這個可以的。