你好,對方給你開的什么發(fā)票的?
老師,您好!我公司與軟件公司簽訂合同78萬,今年1月份支付23.4萬,以前會計的賬務(wù)處理: 借:長期待攤費(fèi)用 22.07 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.33 貸:銀行存款 23.4 請問一下,現(xiàn)在又要支付一次進(jìn)度款,23.4萬,請問還是這么做賬嗎?為什么不能做進(jìn)無形資產(chǎn)里呢?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個月因?yàn)橐孔膺@方面申請政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師 我想問一下 我們公司跟園區(qū)物業(yè)簽了一個為期30年的 金融服務(wù)和人才培訓(xùn)服務(wù)等的服務(wù)類合同 一百來萬。 款已付,發(fā)票已收 。 問:我是不是直接做 借:物業(yè)公司100 萬 貸銀行存款100萬 借 :長期待攤費(fèi)用 94萬 進(jìn)項(xiàng) 6萬 貸 物業(yè)公司 每個月分?jǐn)?借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 袋 長期待攤費(fèi)用 這樣做對嗎 ? 還是我需要做到無形資產(chǎn)呢
老師,我們是酒店管理公司(小規(guī)模),收到的設(shè)計費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計入哪個會計科目?(設(shè)計費(fèi)的產(chǎn)生的是我們經(jīng)營酒店的房屋設(shè)計而產(chǎn)生的設(shè)計費(fèi)50萬),老師,還有一個疑問,1、針對長期待攤費(fèi)用這個科目,收到設(shè)計費(fèi)發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用貸:銀行(設(shè)計費(fèi)發(fā)票附在分錄后)。比如12月份酒店開始運(yùn)營,那就12月份將長期待攤費(fèi)用攤銷到每個月(當(dāng)月使用當(dāng)月攤銷原則),借:主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用8333.33待:長期待攤費(fèi)用8333.33(按5年攤銷,50萬?60=8333.33)老師,你們看一下問題一和問題二這樣做對嗎?有錯誤麻煩指導(dǎo)一下哈,謝謝老師
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)發(fā)票
那他開的這個太籠統(tǒng)了,這個培訓(xùn)的應(yīng)該是職工教育經(jīng)費(fèi),這個是給你企業(yè)職工提供培訓(xùn)嗎? 金融服務(wù)是利息的嗎?如果是利息的話,應(yīng)該是財務(wù)費(fèi)用。
對 就是大致的定義為為我們公司做服務(wù)。合同里面也沒有區(qū)分各項(xiàng)費(fèi)用的金額 。 老師 我上面的處理方式對不對呢 需要做到無形資產(chǎn)嗎
不需要做無形資產(chǎn),做長期待攤費(fèi)用就可以的,但是你長期代餐費(fèi)用分?jǐn)偟臅r候需要區(qū)分具體的。
可是沒有明確金額 我是不是沒辦法具體區(qū)分 是不是用總金額按照30年來分?jǐn)?呢
你好,合同里面有約定沒有?
沒有呢 直接一個總金額的
寫了服務(wù)時間 30年 和合同總金額
那你自己能分出來嗎?你這個金融服務(wù)肯定有合同啊,借款怎么沒有合同分不出來,你就按照那那個做。
自己都分不出來,我們根本沒法給你分的。