你好,酒店是自建的記入在建工程,租賃的記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
2021年租的一塊地15年(地沒證)做簡(jiǎn)易廠房(房也沒證3無),(小規(guī)模企業(yè)),做好廠房時(shí)做賬:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房,貸:原材料等其他,每月攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房,后給航拍到說那處是綠化地段要復(fù)耕屬于違建要拆除(沒得賠償)2021年末拆后做的分錄一次攤銷完,做:營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)已在2022年4月上申報(bào),如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出,,2022年前幾天收到稅局發(fā)來的信息(看圖片)說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?不懂解決我這個(gè)問題的不要搶答問題。請(qǐng)懂的老師真正解決問題,已經(jīng)問了兩天會(huì)計(jì)問了還沒解決真正我的這個(gè)問題。希望老師能解決,謝謝!
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我們是酒店管理公司(小規(guī)模),收到的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?(設(shè)計(jì)費(fèi)的產(chǎn)生的是我們經(jīng)營(yíng)酒店的房屋設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi))1、收到設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票時(shí),借:在建工程貸:銀行(設(shè)計(jì)費(fèi)這張發(fā)票附貼在這個(gè)分錄上是嗎?)2、等完工將在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),進(jìn)行折舊,請(qǐng)問按幾年折舊?在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)當(dāng)月折舊還是次月?麻煩老師,問題一和問題二,細(xì)指導(dǎo)回復(fù)一下
老師,我們是酒店管理公司(小規(guī)模),收到的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?(設(shè)計(jì)費(fèi)的產(chǎn)生的是我們經(jīng)營(yíng)酒店的房屋設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi))剛剛回復(fù)的這個(gè)問題,還有一個(gè)問題,計(jì)入:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,哪要什么時(shí)候開始攤銷到管理費(fèi)用?
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用