你好,是的,先計入預收款,并計算銷項稅額,后期再分別確認收入。同學分錄是對的。
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
我小規(guī)模納稅人,20年6月在稅務代開一張16萬的增值稅專用發(fā)票,對方已付給我們14萬,尚欠2萬,21年12月對方審計后說數(shù)額不對,應該是15萬。讓開紅字發(fā)票。開紅字發(fā)票我要怎么記賬?20年分錄:借銀行存款14萬,應收賬款2萬,貸:經(jīng)營收入16萬
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預收賬款12萬,應交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預收做收入,分錄是借:預收賬款2萬,貸:主營業(yè)務收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對方預付款(租期10年),已經(jīng)給對方公司開具增值稅專票,我轉(zhuǎn)收入的時候是一次性做收入還是應該10年租金分攤到每個月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬 貸:預收賬款 240萬 借:預收賬款 240萬 貸:主營業(yè)務收入 228.57萬 應交稅費-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬 貸:預收賬款 240萬 借:預收賬款 2萬(10年240萬,一個月分攤金額2萬) 貸:主營業(yè)務收入 1.90萬 應交稅費-增值稅-未交增值稅 0.1萬
我司提供給客戶一項服務,每月不含稅20萬,稅額1.2萬。半年開一次發(fā)票。 每月按照不含稅計入: 借:其他業(yè)務收入20萬,貸:其他應收款20萬 半年度那個月,開具發(fā)票127.2萬,入賬計: 借:其他業(yè)務收入20萬 應交稅費-進項7.2萬 貸:其他應付款27.2萬 這樣可以嗎?
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當月開的專票給業(yè)主,對應項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務的、業(yè)務又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
借:銀行存款 貸:預收款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
收到預收款:借銀行存款 貸預收賬款。開了發(fā)票交增值稅,不確認收入:分錄為什么不是借:預收帳款,貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額啊老師。
老師下面給你寫了分錄哈。 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,如果1月收到了款,2月給對方開發(fā)票,開了票2月不確認收入,分錄是像我寫的那樣嗎
一般情況下,是收到款開了票就要確認收入。如果是上市公司比較大的公司如果一次性確認收入會時收入偏高,按照正規(guī)要求是要分期確認收入。 你這里收到款開了票,而且金額不大就可以確認收入了。 如果你們要分期確認收入,就是按照上面的分錄來寫。 1月收款,借:銀行存款 貸:預收賬款 2月開票,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,如果按照年收客戶服務費,2月收到客戶款,款項12萬。2月給對方開的是12萬的形式發(fā)票,這個業(yè)務不需要按照未開票收入申報增值稅。2月開了形式發(fā)票也先不入收入,因為利潤大。到三月份,入3萬收入(1-3月),后續(xù)月份每月入一萬收入可以嗎
如果要分攤收入,要在合同期平均分攤。 沒有開票,確認收入了的要做無票收入報增值稅。
好的老師,報增值稅的我了解了。就是 和客戶簽的合同期限不止今年,只是提供的這一項服務按年收費,2月開完形式發(fā)票,分攤收入可以3月入1-3萬收入,后續(xù)月份逐月分攤1萬嗎
看公司規(guī)模,一次性確認3個月收入影響大不大,看起來金額3萬元也不多。按照常規(guī)是平均分攤比較合適。
公司是一般納稅人,目前是小型微利企業(yè),截止到1月以前年度虧損彌補完,這樣算是影響大嗎老師
3萬元影響不是很大,你就按照你說的確認嘛。