你好,是的,先計(jì)入預(yù)收款,并計(jì)算銷項(xiàng)稅額,后期再分別確認(rèn)收入。同學(xué)分錄是對(duì)的。
請(qǐng)問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
我小規(guī)模納稅人,20年6月在稅務(wù)代開一張16萬的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已付給我們14萬,尚欠2萬,21年12月對(duì)方審計(jì)后說數(shù)額不對(duì),應(yīng)該是15萬。讓開紅字發(fā)票。開紅字發(fā)票我要怎么記賬?20年分錄:借銀行存款14萬,應(yīng)收賬款2萬,貸:經(jīng)營收入16萬
老師您好,請(qǐng)問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時(shí)繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請(qǐng)問21年匯算清繳時(shí)要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫,請(qǐng)問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對(duì)方預(yù)付款(租期10年),已經(jīng)給對(duì)方公司開具增值稅專票,我轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是一次性做收入還是應(yīng)該10年租金分?jǐn)偟矫總€(gè)月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬 貸:預(yù)收賬款 240萬 借:預(yù)收賬款 240萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 228.57萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬 貸:預(yù)收賬款 240萬 借:預(yù)收賬款 2萬(10年240萬,一個(gè)月分?jǐn)偨痤~2萬) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1.90萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 0.1萬
我司提供給客戶一項(xiàng)服務(wù),每月不含稅20萬,稅額1.2萬。半年開一次發(fā)票。 每月按照不含稅計(jì)入: 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬,貸:其他應(yīng)收款20萬 半年度那個(gè)月,開具發(fā)票127.2萬,入賬計(jì): 借:其他業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)7.2萬 貸:其他應(yīng)付款27.2萬 這樣可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開收據(jù)1000元,對(duì)吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請(qǐng)問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
請(qǐng)問在一個(gè)項(xiàng)目中分得10%干股,每年都能分得這個(gè)項(xiàng)目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對(duì)方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請(qǐng)問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購合同的約定應(yīng)支付的設(shè)備款,是否屬于金融工具準(zhǔn)則規(guī)范的金融負(fù)債?
超市商品進(jìn)銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個(gè)人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個(gè)體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個(gè)體,是不是表示還是個(gè)體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個(gè)體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個(gè)銀行賬戶有余額!
借:銀行存款 貸:預(yù)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到預(yù)收款:借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開了發(fā)票交增值稅,不確認(rèn)收入:分錄為什么不是借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額啊老師。
老師下面給你寫了分錄哈。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,如果1月收到了款,2月給對(duì)方開發(fā)票,開了票2月不確認(rèn)收入,分錄是像我寫的那樣嗎
一般情況下,是收到款開了票就要確認(rèn)收入。如果是上市公司比較大的公司如果一次性確認(rèn)收入會(huì)時(shí)收入偏高,按照正規(guī)要求是要分期確認(rèn)收入。 你這里收到款開了票,而且金額不大就可以確認(rèn)收入了。 如果你們要分期確認(rèn)收入,就是按照上面的分錄來寫。 1月收款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2月開票,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,如果按照年收客戶服務(wù)費(fèi),2月收到客戶款,款項(xiàng)12萬。2月給對(duì)方開的是12萬的形式發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)不需要按照未開票收入申報(bào)增值稅。2月開了形式發(fā)票也先不入收入,因?yàn)槔麧櫞?。到三月份,?萬收入(1-3月),后續(xù)月份每月入一萬收入可以嗎
如果要分?jǐn)偸杖?,要在合同期平均分?jǐn)偂?沒有開票,確認(rèn)收入了的要做無票收入報(bào)增值稅。
好的老師,報(bào)增值稅的我了解了。就是 和客戶簽的合同期限不止今年,只是提供的這一項(xiàng)服務(wù)按年收費(fèi),2月開完形式發(fā)票,分?jǐn)偸杖肟梢?月入1-3萬收入,后續(xù)月份逐月分?jǐn)?萬嗎
看公司規(guī)模,一次性確認(rèn)3個(gè)月收入影響大不大,看起來金額3萬元也不多。按照常規(guī)是平均分?jǐn)偙容^合適。
公司是一般納稅人,目前是小型微利企業(yè),截止到1月以前年度虧損彌補(bǔ)完,這樣算是影響大嗎老師
3萬元影響不是很大,你就按照你說的確認(rèn)嘛。