你好,包括的,你需要提前計提得
老師,我們公司是去年10月成立的一般納稅人,去年12月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),這筆業(yè)務(wù)的印花稅我們是年后才申報才繳納的,136塊錢?,F(xiàn)在匯算清繳要把這136的印花稅,去做調(diào)減嗎?還是可以把這136留到今年再抵扣?
老師,你好,請問工商年報中的納稅總額包含多繳的企業(yè)所得稅嗎(比如我23年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅10萬,但是24年5月做完匯算清繳后這筆10萬的稅不需要繳納,申請退回)
老師,24年年底的印花稅、增值稅、企稅等不是在一月份才繳納嗎,請問24年年度匯算清繳會包含這些稅錢否?還是這些稅錢體現(xiàn)在25年
老師,請教一下啊,24年12月份的賬在25年一月份結(jié),那產(chǎn)生的企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等不是體現(xiàn)在一月份嗎,也在一月份繳納了,請問這些稅要計提在24年否?
老師,24年第四季度的企稅不是在25年一月才知道嗎,1月份的時候只管繳稅了,沒有在24年計提這個稅費,請問我們現(xiàn)在該怎么解決呢
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
怎么提前計提?一月不是根據(jù)12月份的月結(jié)報表報稅的嗎?提前計提不是跟報表數(shù)據(jù)不一樣了?
你提前繳納得附加稅會知道得,這個自己計算
那老師能幫忙給一下分錄嗎?我怕我寫錯,分別寫一下計提印花稅、增值稅、企稅的分錄,謝謝啊
附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
所得稅費用不是進入的費用了嗎 不是影響利潤嗎 那還能跟財務(wù)報表數(shù)據(jù)一樣嗎
需要計入利潤表的所得稅費用
有點懵 不懂怎么操作
你計提做會計分錄啊