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老師,24年年底的印花稅、增值稅、企稅等不是在一月份才繳納嗎,請問24年年度匯算清繳會包含這些稅錢否?還是這些稅錢體現(xiàn)在25年

2025-01-15 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-15 15:27

你好,包括的,你需要提前計提得

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快賬用戶8061 追問 2025-01-15 15:30

怎么提前計提?一月不是根據(jù)12月份的月結(jié)報表報稅的嗎?提前計提不是跟報表數(shù)據(jù)不一樣了?

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齊紅老師 解答 2025-01-15 15:30

你提前繳納得附加稅會知道得,這個自己計算

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快賬用戶8061 追問 2025-01-15 15:34

那老師能幫忙給一下分錄嗎?我怕我寫錯,分別寫一下計提印花稅、增值稅、企稅的分錄,謝謝啊

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齊紅老師 解答 2025-01-15 15:35

附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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快賬用戶8061 追問 2025-01-15 15:38

所得稅費用不是進入的費用了嗎 不是影響利潤嗎 那還能跟財務(wù)報表數(shù)據(jù)一樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-15 15:39

需要計入利潤表的所得稅費用

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快賬用戶8061 追問 2025-01-15 15:39

有點懵 不懂怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-01-15 15:40

你計提做會計分錄啊

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你好,包括的,你需要提前計提得
2025-01-15
2024 年 12 月業(yè)務(wù)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等通常應(yīng)計提在 2024 年。企業(yè)所得稅按年計征,需在 2024 年 12 月計提以反映當(dāng)年經(jīng)營成果和稅負;增值稅若 12 月發(fā)生應(yīng)稅行為就產(chǎn)生納稅義務(wù),需當(dāng)月計提;印花稅若 12 月有應(yīng)稅行為發(fā)生,也應(yīng)在當(dāng)月計提,這樣能使財務(wù)報表準確反映各期經(jīng)營狀況和財務(wù)成果,符合準則和稅法要求。
2025-02-18
同學(xué),你好 一般是需要在第四季度末計提這個稅金的
2025-02-19
你好,這個系統(tǒng)上是默認25年的。
2025-05-30
同學(xué),你好 彌補虧損是自動的
2025-04-21
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