你好,貨物到了嗎?貨物到了的話,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。

老師,請問月底發(fā)票沒回來,做了暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款—暫估入庫,本月票還沒回來,該如何處理呢
之前做了“應(yīng)付賬款-暫估”,現(xiàn)在客戶開回發(fā)票回來,請問如果做回分錄,聽說是要沖減“未分配利潤”的,請問如何做分錄?謝謝
你好老師,請問我之前暫估入賬做的憑證借主營業(yè)務(wù)成本,貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在票開回來了,我要把之前的暫估紅沖掉,再把發(fā)票正常入賬是嗎?
老師,之前付了設(shè)備款,但是一直沒收到發(fā)票,請問如何做暫估固定資產(chǎn)
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應(yīng)該如何做暫估
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


買的起重機(jī),之前就預(yù)付了款,現(xiàn)在還沒開發(fā)票,應(yīng)付賬款暫估的話需要寫暫估的公司名字不
如果你要查具體的暫估了哪個(gè)企業(yè)的,你就寫明細(xì)。如果你不查的話,就寫籠統(tǒng)的暫估。
暫估怎么充預(yù)付款,稅額不能暫估
借預(yù)付賬款,貸銀行存款38000, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款38000÷1.13。 發(fā)票到了借庫存商品38000÷1.13。 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)38000÷1.13×13%。 貸預(yù)付賬款38000 借應(yīng)付賬款暫估38000÷1.13。 貸庫存商品38000÷1.13。
老師 416000 的含稅機(jī)扣除 10 個(gè)點(diǎn)的稅額之后的不含稅價(jià)是多少呢
416000-416000×10%。可以按照這個(gè)來計(jì)算的。
這個(gè)不是相當(dāng)于打 9 折了嗎,但是買進(jìn)來是 13 個(gè)點(diǎn),賣出去扣 10 個(gè)點(diǎn)的稅額賣出去
你好,我沒有看懂你什么意思,你不是說扣除10個(gè)點(diǎn)嗎?
是扣除 10 點(diǎn)的稅額
416000÷(1?稅率)*10%,或者是4160000×10%,這個(gè)是稅點(diǎn) 這個(gè)稅點(diǎn)可以按照含稅的,也可以按照不含稅的。這個(gè)你們自己計(jì)算約定。