借:固定資產 貸:預付賬款或應付賬款
若匯算前沒取到發(fā)票,折舊要調增
老師?老師能不能寫暫估固定資產的分錄,就是設備已經在用,但是預付了一部分貨款,發(fā)票還沒有到。怎么處理
#提問#請問老師固定資產發(fā)票未到之前暫估是應付賬款,收到發(fā)票后是其他應付款為啥呢?謝謝
老師我想問一下、購買固定資產、借應付賬款、貸銀行存款、資產已經收到了、但是發(fā)票沒有收到、固定資產可以暫估入賬么
老師,之前付了設備款,但是一直沒收到發(fā)票,請問如何做暫估固定資產
老師,之前預付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應該如何做暫估
建筑行業(yè)跨省預繳。繳納稅費。網簽三方協(xié)議。清算行行號和開戶行行號都一致。繳款失敗。提示收款方代碼與付款方不一致,如何處理
交完稅后,還要做分錄嗎
變動儲存成本包含倉儲過程中的運費嘛?老師?
老師看了答案。想了想8題a選項應該是現金流出啊,銀行付款的???
同一個地區(qū)開多一家分店,稅務上不獨立合并在一起申報??梢詥??
老師,從2023年起我們原材料輔料賬上就是負數,但是每年申報企稅時也有納稅調增,現在稅務查到了這里,我們可以說此部分為白條不呢,每年都有納稅調增,這樣說有沒有稅務風險,
請問這題為什么不選D啊
成本法跟權益法怎么確定用哪個?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費250000元,物業(yè)管理費19800元,停車場地租賃費33000元,全部是含稅金額,開普票,是否可以享受免增值稅?
請問:這道題,購買時1000-800=200.年底銷售60%怎么直接去掉60%,不是40%?
借固定資產-暫估嗎
直接 借固定資產-設備
貸方需要寫暫估不,有合同
不用寫暫估,可直接做賬,后期取票附憑證后面
9 月取得的合同,我 11 月固定資產入賬可以嗎
9 月取得的合同,, 11 月固定資產入賬可以
9 月簽的合同,因為我們是租的廠房,買了之后設備就一直在廠里面,但是一直未開發(fā)票,我就一直未做固定資產,我 12 月在做固定資產可以嗎
依描述,12月做固定資產,可以的