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老師,我是出口型商貿(mào)企業(yè),如果我在增值稅申報中,已經(jīng)填寫了出口免稅收入,并且勾選認(rèn)證了出口退稅發(fā)票,那后期我這部分不打算退稅這個報表我需要更正嗎

2024-12-25 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-25 16:20

你好,你到時候不申請退稅就可以了,不用更正。

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快賬用戶4204 追問 2024-12-25 16:23

那我手上還有些小金額成本票的也不打算退稅,還沒有認(rèn)證,如果我想把這部分認(rèn)證抵扣稅額,是不是這部分成本對應(yīng)的出口收入要轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13%計算銷項稅額

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:35

你好,你有沒有內(nèi)銷的業(yè)務(wù)?一般你說的這種都是免稅,但是不退稅。

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快賬用戶4204 追問 2024-12-25 16:54

有內(nèi)銷,就是有內(nèi)銷,然后有外銷的已經(jīng)申報了出口收入,但是不退稅,然后老板想把這部分的進(jìn)項票認(rèn)證抵扣了,問可不可以

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快賬用戶4204 追問 2024-12-25 16:55

我覺得如果你要認(rèn)證抵扣,那你這部分成本對應(yīng)的外銷不能申報成出口收入,要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷13%計稅,我謝謝理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-25 16:56

你好,這部分是屬于外銷的進(jìn)項的話 你不要去認(rèn)證,你認(rèn)證抵扣了,到時候要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4204 追問 2024-12-25 17:04

那老師我想在問下,如果有不好判定是內(nèi)銷或者外銷的這部分發(fā)票我們能認(rèn)證嗎,例如電腦那些辦公費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-12-25 17:05

你好,你可以認(rèn)證的呀。

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你好,你到時候不申請退稅就可以了,不用更正。
2024-12-25
若不符合退稅條件: 剔除退稅申報中對應(yīng)的金額。 若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調(diào)整為免稅或應(yīng)稅收入并補(bǔ)繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯誤或缺失: 補(bǔ)齊或更正退稅資料。 若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調(diào)整。 若因政策變動無法退稅: 根據(jù)新政策判斷收入應(yīng)作為免稅還是應(yīng)稅處理。 若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補(bǔ)繳稅款)。建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通操作
2024-12-04
你好,不需要的,因為前期都沒有申報收入,開具在哪一個期間就在哪一個期間申報
2022-08-12
同學(xué)你好,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證勾選了嗎?如果沒有,那就把7月份更正,8月份在申報出口退稅
2023-09-05
同學(xué)你好 在出口退稅申報系統(tǒng)填好申報后再來做這個分錄
2020-09-08
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