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老師你好我問下我們是商貿型出口退稅企業(yè),前期我們在增值稅申報了出口收入,然后現(xiàn)在這部分退不了稅,我們這個申報表應該如何處理,需要更正嗎

2024-12-04 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-04 10:03

若不符合退稅條件: 剔除退稅申報中對應的金額。 若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調整為免稅或應稅收入并補繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯誤或缺失: 補齊或更正退稅資料。 若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調整。 若因政策變動無法退稅: 根據新政策判斷收入應作為免稅還是應稅處理。 若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補繳稅款)。建議與稅務機關溝通操作

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若不符合退稅條件: 剔除退稅申報中對應的金額。 若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調整為免稅或應稅收入并補繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯誤或缺失: 補齊或更正退稅資料。 若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調整。 若因政策變動無法退稅: 根據新政策判斷收入應作為免稅還是應稅處理。 若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補繳稅款)。建議與稅務機關溝通操作
2024-12-04
你好,你到時候不申請退稅就可以了,不用更正。
2024-12-25
進項認證了的話,那在發(fā)票綜合服務平臺選擇,“發(fā)票誤勾選業(yè)務”進行申請重新勾選
2019-12-11
你好,不需要的,因為前期都沒有申報收入,開具在哪一個期間就在哪一個期間申報
2022-08-12
同學你好, 外貿企業(yè)的出口退稅不需要在增值稅申報表填寫。
2020-12-08
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