借固定資產(chǎn)清理13萬, 累計折舊17萬, 貸固定資產(chǎn)30萬, 借銀行存款1萬, 貸固定資產(chǎn)清理1萬/1.13 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項1萬/1.13×13% 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理13萬-1萬/1.13。
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價50萬,這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應(yīng)交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數(shù)對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
公司小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn),一輛車,原值6萬元,累計折舊1萬元,9月賣出了3萬元,取得二手車銷售發(fā)票3萬,固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?
老師,16年購入固定資產(chǎn)20萬元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒有殘值的情況下計提折舊是不是也是20萬,但是現(xiàn)在賬上原值是20萬,累計折舊是15萬,那我處置分錄 借:累計折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應(yīng)該是不是少計提折舊了呢 要不然怎么累計折舊額不是20呢
老師請教 車輛固定原值50萬,累計折舊30萬,剩余價值20萬。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬,損失5萬。那這個就是處置剩余固定資產(chǎn)有營業(yè)外收入,也有營業(yè)外支出了。這個會計分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬 ,累計折舊 30萬, 貸:固定資產(chǎn) 50萬 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬元。 借:銀行存款 15萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬。 3、轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn)損失5萬, 借:營業(yè)外支出 5萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬 。 對吧 ? 那怎么體現(xiàn)營業(yè)外收入的會計分錄 呢
老師,我們公司前幾年購買的汽車今年賣了,當(dāng)時入的賬面價值是451900,目前累計折舊380770,還有71130未折舊,賣了10萬元,相關(guān)的會計分錄我想寫 借:固定資產(chǎn)清理 71130 累計折舊380770 貸:固定資產(chǎn)451900 把未計提的先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 然后借:銀存10萬 貸:固清10萬 最后把10萬與71130的差額 借固清 貸營業(yè)外收入,可以嗎?
老師,小規(guī)模,季度開票總數(shù)不超過30萬元,月超過10萬元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有直播課程了嗎
老師,請問有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒什么印象有
支付醫(yī)藥費怎么做會計科目
債權(quán)請求權(quán)不具有排他性是什么意思?
單位有食堂,經(jīng)常購買農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜食用油等,公司是做建筑工程的,能不能開具農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)發(fā)票,抵扣進(jìn)項,在特定業(yè)務(wù)那里開具嗎?還需要通過稅局認(rèn)定才可以開具嗎?
董孝彬老師能給個微信號嗎?
明細(xì)賬 2月的本月合計和本年累計 與一月份的關(guān)系是如何的 ?所有科目都一樣嗎?
老師事業(yè)單位的專用存款賬戶指的什么
最后一行 要求寫“過次頁” 如圖所示可否能行
這筆營業(yè)外支出金額,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
一之前購買的有發(fā)票不需要的不用
沒有明白,剛才那句話,之前購買時有發(fā)票
之前購買的時候這個車有沒有發(fā)票?有發(fā)票就可以呀。
有發(fā)票的,就是說,公司里購車發(fā)票,這筆營業(yè)外支出就不用做調(diào)增 ,對嗎
那賣車的這1萬元,申報時填寫到哪里?
是的 13%銷售貨物里面
我公司是小規(guī)模,這1萬的處理車款,季度不超30萬還享受增值稅減免嗎?
可以的呀,第10欄里面填寫就是。
上面的稅率也得修改一下,13%改成1%
這樣,處理車當(dāng)月,所得稅收入和增值 稅收入不相符了,是嗎
增值稅報這筆收入時,是1萬/1.01申報,可以直接申報1萬賣價嗎
是的 不可以,要填寫不含稅金額