借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

一般納稅人,銷售產(chǎn)品取得不含稅收入10000萬元,會(huì)計(jì)利潤2400萬元,已繳納所得稅600萬元。1.廣告費(fèi)1800萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,研究開發(fā)費(fèi)用80萬元2.營業(yè)外支出200萬元,(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款120萬元,直接捐贈(zèng)20萬元)3.3月對(duì)賬面原值為480萬,已提折舊400萬元的廠房進(jìn)行推倒重置的改建,更新改造共投入200萬元,9月投入使用,預(yù)計(jì)使用10年,無殘值,未進(jìn)行會(huì)計(jì)稅務(wù)處理4.10月6日,購進(jìn)固定資產(chǎn),購入原價(jià)為50萬元,會(huì)計(jì)已按平均年限計(jì)提折舊,折舊時(shí)間為8年,稅法可按5年計(jì)提折舊,不考慮殘值5.9月12日,從房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入一處門面做銷售中心(公司擬作固定資產(chǎn)),該門面價(jià)稅合計(jì)110萬元,取得了增值稅專用發(fā)票(該公司確定折舊年限20年,殘值率0),未做會(huì)計(jì)稅務(wù)處理6.接受捐贈(zèng)的原材料一批價(jià)款為30萬元,取得增值稅專用發(fā)票5.1萬元,未做會(huì)計(jì)處理7.將自產(chǎn)的電器成本為500萬元,市場(chǎng)價(jià)為600萬元做職工福利發(fā)放給職工,未做會(huì)計(jì)處理。 1.求應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅 2.將產(chǎn)品做福利發(fā)給職工是否代扣代繳個(gè)人所得稅? 何項(xiàng)目扣繳 3.調(diào)賬后的會(huì)計(jì)利潤總額
我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯(cuò)差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對(duì)我個(gè)人來講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請(qǐng)退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價(jià)值98000元,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬元,所以我們給了對(duì)方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
請(qǐng)問老師去年的3臺(tái)公司車輛已經(jīng)累計(jì)折舊了4年了,抵給個(gè)人他們?nèi)ミ^戶時(shí)分別開票是150000、208000、12000合計(jì)370000沒有收到請(qǐng)所以一直沒有做賬,稅務(wù)局查到這3張發(fā)票說我們有收入沒有報(bào)稅,現(xiàn)要求更正補(bǔ)報(bào)做在2023年12月份(補(bǔ)報(bào)增值稅、所得稅、印花稅)請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行


老師,正常當(dāng)年做賬最后一步應(yīng)該是借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理,請(qǐng)問跨年做這一筆該怎么做呢?
借利潤分配,未分配利潤貸固定資產(chǎn)清理。