你好,現(xiàn)在催發(fā)票租成本,要不然你匯算清繳需要納稅調(diào)整

請問項目還沒有完工 但是業(yè)主去年就喊我們把發(fā)票開完了。今年完工結算的金額和去年的一致,但是我暫估的成本比實際的少,怎么處理呢?多出來的成本怎么做呢?
去年年底的時候暫估成本做多了,后面實際沒有拿回來這么多發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了 要怎么處理
老師,我們?nèi)ツ甑捻椖恳驗槌杀酒币恢睕]到,當時暫估了一百多萬的成本,現(xiàn)在這個一百多萬的成本材料票我們要在今年5月31號之前開出來還是今年一年開出來都可以
一個酒店,去年年底開業(yè)的時候購進的桌椅,床,那些沒有發(fā)票,暫估成本了,今年才把票補上,這個要怎么入賬呢,直接沖暫估,還是做固定資產(chǎn),接下來要折舊
請問,馬上年終結賬了,我們今年有開出去的銷售發(fā)票,成本當時是暫估的,年底這個實際成本還沒有出來?這個要怎么處理?
出口美金報關價,和開票的人民幣價格,滿足什么關系時比較合理的
老師,因為社保基數(shù)公司補繳的社保,怎么記賬?補繳的屬于個人和公司部分。
請問福利費怎么申報個稅
老師,我們有個項目,是個運河杯的獎金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個獎金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報,三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會產(chǎn)生預警嗎?老師指導一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護服務,各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護服務,各項金額沒有單獨列,這份合同開發(fā)票時,商品和服務稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當月按照凈值核定銷售價格申報了增值稅無票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護建設稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個車的會計分錄應該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對了,這個怎么處理,強制申報嗎?
成本我們生產(chǎn)線還沒出來,當時收了錢人家要開票;那要是調(diào)整交完企稅后,后面成本出來直接調(diào)增成本?要是出現(xiàn)成本比收入高怎么辦?
出現(xiàn)了稅務局會查的換個
換個?沒聽懂
你成本比收入高的話,稅務局會找你
那我這種情況怎么處理?
肯定要有利潤的這個情況
我還是沒明白我這個怎么搞?生產(chǎn)的成本現(xiàn)在出不來,那調(diào)增交稅后,我實際成本出來了,我直接填入當年的成本?那不就是會出來成本倒掛嗎
按照進度確認收入,成本而言是對應結轉的
那是我當時的發(fā)票入了收入,要調(diào)整賬務,重新按進度結轉收入和成本?
是的,你說的是正確的
那我不能確認收入的開票,入合同收入科目?
是的,因為是提前開票的