這是政策導(dǎo)致的申報(bào)比對(duì)異常,不用強(qiáng)制申報(bào),按步驟改數(shù)據(jù)即可。先在主表填 3% 專票的不含稅銷售額,按 1% 算稅額,把 2% 減征額填到 “本期應(yīng)納稅額減征額”,再填減免稅明細(xì)表選代碼 “01011608”;若系統(tǒng)仍異常,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤可嘗試強(qiáng)制提交,或帶資料去大廳手工申報(bào)。

老師,我這是個(gè)體戶定期定額的,1季度開票41萬多,都是按百分之一稅率開的。我這填了表也能保存成功,就是一申報(bào),在刷新就顯示申報(bào)失敗了,原因就是18行填報(bào)錯(cuò)誤??墒?8行就點(diǎn)不動(dòng)呀
請(qǐng)教你一個(gè)問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個(gè)才發(fā)的工資,那個(gè)老板娘之前我不是15號(hào)之前已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,然后那個(gè)老板娘現(xiàn)在把所有人的獎(jiǎng)金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現(xiàn)在就是等于說我的個(gè)稅跟發(fā)的工資是不不不相符的。那我所有的報(bào)表,我申報(bào)的報(bào)表也全部要更改,一遍,那我現(xiàn)在是報(bào)表要不要改呢?如果年后續(xù)改會(huì)不會(huì)影響那個(gè)公司的那個(gè)那個(gè)叫什么申報(bào)記錄呢。
老師好,我現(xiàn)在很焦慮,之前稅務(wù)打電話給我說個(gè)稅申報(bào)表不能有好幾個(gè)5千工資出現(xiàn),要在當(dāng)天10點(diǎn)之前修改,不然就截止了,我就馬不停蹄的修改了,以為沒事了,今天我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒辦法申報(bào),顯示之前數(shù)據(jù)修改沒有更新,我才意識(shí)到,我之前是修改了數(shù)據(jù)但是沒有發(fā)送申報(bào),那是不是意味著稅務(wù)局那邊我沒有改成功,還是有好幾個(gè)五千在,對(duì)嘛,是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)被查賬
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報(bào)表這塊,發(fā)現(xiàn)有個(gè)問題,就是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候減免稅金那欄都是會(huì)提醒按5%稅金手動(dòng)修改才可以報(bào)(自動(dòng)顯示3%,報(bào)的時(shí)候提醒按5%的那個(gè)稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預(yù)繳稅金,就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表免稅金額自動(dòng)按3%的顯示,也能不修改報(bào)成功,這種情況有影響嗎。好長(zhǎng)時(shí)間這樣了,平時(shí)也沒有注意,系統(tǒng)能報(bào),沒提醒就沒管了。
那之前他們申報(bào)個(gè)稅都是按照計(jì)提工資,當(dāng)月報(bào)當(dāng)月,不是按照發(fā)放工資,我現(xiàn)在改按發(fā)放工資,就會(huì)出現(xiàn)我這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅被他們上個(gè)月申報(bào)過了現(xiàn)象,請(qǐng)問這種改怎么處理呢
老師,審計(jì)調(diào)整前出的報(bào)表和審計(jì)調(diào)整后出的報(bào)表,成本差距較大會(huì)影響ipo上市嗎
源泉扣繳跟指定扣繳企業(yè)所得稅稅率是多少
申報(bào)殘保金,人數(shù)是可以是帶小數(shù)點(diǎn)的吧,比如說22.79人
個(gè)人資信報(bào)告 是個(gè)人征信嗎?
拖車公司開拖車發(fā)票給個(gè)人,抬頭應(yīng)該做車號(hào)還是個(gè)人?
電商平臺(tái)的收入,報(bào)送到稅務(wù)局的金額是含稅金額還是不含稅價(jià)
老師,你好!我在平臺(tái)商家購(gòu)買商品索要增值稅發(fā)票,他們是電商,說現(xiàn)在他們要交電商稅,給我開發(fā)票還要再交一份稅,不給開,這樣合理嗎?
報(bào)銷差旅費(fèi)返回的700現(xiàn)金屬于現(xiàn)金流量表的哪個(gè)?
股東A占股95%,應(yīng)實(shí)繳45萬,已實(shí)繳注冊(cè)資本15萬,現(xiàn)A股東將股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B股東(無親屬關(guān)系),問:因公司賬上缺錢,A股東在實(shí)繳注冊(cè)資本15萬,那現(xiàn)在就實(shí)繳了30萬,實(shí)繳15萬與實(shí)繳30萬后轉(zhuǎn)股有啥影響?
請(qǐng)問老師,公司處理固定資產(chǎn)二手車,開13稅率的發(fā)票后,怎么填報(bào)所得稅申報(bào)表


但百分之三的專票還是要按百分之三申報(bào)的,就是兩個(gè)稅率開票,申報(bào)顯示比對(duì)異常,然后我手工改了百分之三的還是按百分之三申報(bào)強(qiáng)制申報(bào)就可以的
你手工改了就行了
稅務(wù)比對(duì)沒通過有關(guān)系嗎?可以這樣操作嗎?
這個(gè)系統(tǒng)問題 你手動(dòng)改就行
那我就還是這樣繳稅吧,沒影響吧
要和你賬上一致才可以的
發(fā)票帳是一致的
和報(bào)稅系統(tǒng)也要一致才行
這就是電子稅務(wù)局報(bào)稅的
我知道 所以我才說你要按賬上的來填寫申報(bào)表