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是啊,現(xiàn)在申報(bào)就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對(duì)了,這個(gè)怎么處理,強(qiáng)制申報(bào)嗎?

2025-10-27 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 14:01

這是政策導(dǎo)致的申報(bào)比對(duì)異常,不用強(qiáng)制申報(bào),按步驟改數(shù)據(jù)即可。先在主表填 3% 專票的不含稅銷售額,按 1% 算稅額,把 2% 減征額填到 “本期應(yīng)納稅額減征額”,再填減免稅明細(xì)表選代碼 “01011608”;若系統(tǒng)仍異常,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤可嘗試強(qiáng)制提交,或帶資料去大廳手工申報(bào)。

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快賬用戶4380 追問 2025-10-27 14:03

但百分之三的專票還是要按百分之三申報(bào)的,就是兩個(gè)稅率開票,申報(bào)顯示比對(duì)異常,然后我手工改了百分之三的還是按百分之三申報(bào)強(qiáng)制申報(bào)就可以的

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:06

你手工改了就行了

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快賬用戶4380 追問 2025-10-27 14:07

稅務(wù)比對(duì)沒通過有關(guān)系嗎?可以這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:08

這個(gè)系統(tǒng)問題 你手動(dòng)改就行

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快賬用戶4380 追問 2025-10-27 14:13

那我就還是這樣繳稅吧,沒影響吧

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:15

要和你賬上一致才可以的

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快賬用戶4380 追問 2025-10-27 14:16

發(fā)票帳是一致的

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:19

和報(bào)稅系統(tǒng)也要一致才行

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快賬用戶4380 追問 2025-10-27 14:21

這就是電子稅務(wù)局報(bào)稅的

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齊紅老師 解答 2025-10-27 14:24

我知道 所以我才說你要按賬上的來填寫申報(bào)表

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是的,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。
2021-04-07
那個(gè)申報(bào)失敗提示啥,可以截圖嗎,
2021-04-02
你好;? ?你這個(gè)員工的個(gè)稅? 本期收入到底是好多 ;? 你看看是不是5000 還是其他金額;查賬的話? 就是有風(fēng)險(xiǎn)的?
2023-07-13
小規(guī)模一樣的流程,也要進(jìn)行稅源采集
2021-06-17
好,那就中間有一個(gè)月沒發(fā)工資零申報(bào),這樣就過度為正確了。
2024-03-01
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