那個(gè)申報(bào)失敗提示啥,可以截圖嗎,
老師,我這是個(gè)體戶定期定額的,1季度開票41萬多,都是按百分之一稅率開的。我這填了表也能保存成功,就是一申報(bào),在刷新就顯示申報(bào)失敗了,原因就是18行填報(bào)錯(cuò)誤??墒?8行就點(diǎn)不動(dòng)呀
老師,個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
我是個(gè)體小額免稅店,以前都是商場帶扣稅的沒做過稅務(wù)申報(bào),現(xiàn)在讓自己稅務(wù)申報(bào),1季度的申報(bào)過期了要補(bǔ)辦,剛開始做申報(bào)不懂,以前填表的時(shí)候填寫一個(gè)月的我填成一年的,報(bào)數(shù)額肯定超過季度30萬免稅的額度了,①我會(huì)不會(huì)按填的補(bǔ)交稅款?②稅務(wù)局專管員是不是得去商場查賬③我這種情況是不是可以選成定額的就可以自動(dòng)申報(bào)了
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請(qǐng)問下老師 調(diào)哪里
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問,我直接在app上補(bǔ)交,沒有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問.2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請(qǐng)問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)關(guān)于社保的問題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對(duì)方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
可以可以
就顯示這個(gè)
但是18行就鼠標(biāo)點(diǎn)不動(dòng)呀,也沒法填寫,而且我覺得我填的沒錯(cuò)吧
沒有問題,你這個(gè)銷售額超過30萬,是這樣填寫,沒有問題,你之前先抄稅嗎,重新初始化去填寫看看,按你這樣寫填寫,之后減免表2.3.4列等于主表16欄 ,看還提示啥,還是這樣節(jié)后問下稅局看啥情況,
你這個(gè)申報(bào)表也不是定期定額的 定額會(huì)有核定銷售額
是沒有問題,18欄只有不超過30萬時(shí)候填寫,你不是湖北地區(qū)吧,
您說的我都重復(fù)好幾次了,減免表和16欄一致的
好吧,那我過節(jié)后問稅務(wù)局吧,謝謝啦
是沒有問題,這個(gè)你填寫是沒有問題,別的學(xué)員也是這么填寫,沒有問題可以提交,
不是,我山西的,
我是說我家個(gè)人經(jīng)營所得稅是定期定額征收的
你這個(gè)只能節(jié)后問下你稅局看啥情況,你之前是不是也是這樣申報(bào)表,16欄是減征額?就是你這個(gè)表不是定期定額表,看是不是表選擇錯(cuò)了
這個(gè)表是申報(bào)增值稅的表
你填寫是沒有問題,是這么原理填寫,
定期定額的申報(bào)表,我目前沒有看到都是雙定額,沒有看到個(gè)人所得稅定期定額,增值稅不是呢,有可能你們地區(qū)特殊吧
定期定額的申報(bào)表,我目前看到都是雙定額,沒有看到個(gè)人所得稅定期定額,增值稅不是呢,有可能你們地區(qū)特殊吧
嗯,好的,謝謝老師,節(jié)后我去稅務(wù)局咨詢下吧
你直接電話12366 再問對(duì)方大廳電話,直接電話大廳那邊就可以
好的,謝謝老師
不需要去大廳那邊,直接先電話問下
好的/:ok 好的
好我先回復(fù)別的學(xué)員了