您好,您的意思成本記少了是嗎?
老師請問一下 老項(xiàng)目14年的早就完工了,但是今年按照結(jié)算金額開了發(fā)票,業(yè)主要撥20多萬,請問這個錢我們應(yīng)該怎么給他呢。項(xiàng)目完工前期什么票都沒有提供,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)走該怎么處理?他不提供票,
請問項(xiàng)目還沒有完工 但是業(yè)主去年就喊我們把發(fā)票開完了。今年完工結(jié)算的金額和去年的一致,但是我暫估的成本比實(shí)際的少,怎么處理呢?多出來的成本怎么做呢?
在賬務(wù)處理中,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含服務(wù)和貨品,但是本月服務(wù)沒有做完,貨品沒有出完庫。我知道貨品成本按實(shí)際出庫結(jié)轉(zhuǎn),但服務(wù)的怎么做呢?發(fā)票看到了就要入賬還是在實(shí)際服務(wù)時再把發(fā)票入賬呢?(金額都比較大)
老師好:請問我去年有估計(jì)入賬,成本按估計(jì)入賬的數(shù)出庫了,今年票來了,比去年的估計(jì)金額多了(就是少耗了),我今年得把去年少走的成本耗了,怎么走會計(jì)分錄呢?
請問,馬上年終結(jié)賬了,我們今年有開出去的銷售發(fā)票,成本當(dāng)時是暫估的,年底這個實(shí)際成本還沒有出來?這個要怎么處理?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請
第一個問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個問題:對方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會計(jì)分錄? 第三個問題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
是的 我估的成本少了
您好,。您好,您補(bǔ)充把這筆成本記上就行。
怎么記上?發(fā)票是去年開完的,成本也是去年估的,且在5.31之前我估的發(fā)票也回來了。后面又發(fā)生了成本。才多了,今年這個項(xiàng)目都不開票了
。借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
報表上怎么填呢?
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤報表,再未分配利潤提現(xiàn)。
你這筆業(yè)務(wù)還要調(diào)整所得稅的。
調(diào)整所得稅?怎么調(diào)整呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。