同學,你好 嗯嗯,是的
我們是一個公司,我們公司近期開通了那個區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后準備試行了,現(xiàn)在有一個問題就是它這個區(qū)塊鏈的電子發(fā)票就是給客戶一個開票碼,就是這個開票碼是有有效期的,如果我們把這個二維碼給到客戶,他是在跨月之后她才自己開的那個發(fā)票,那我們賬務這邊需要怎么處理?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經紀代理服務代理港雜費,現(xiàn)在項目結束了,有一筆庫場使用費,下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務庫場使用費,現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔這筆費用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票?。渴情_經濟代理服務服務還是開物流輔助呢,這個錢相當于是實報實銷
有個項目跨市了,不在我們公司經營地址,但是我們不是總包,我們的甲方和總包方簽訂的合同,現(xiàn)在我要給我們公司的甲方開具勞務發(fā)票,需要填跨區(qū)域涉稅申報表嗎?
請問項目跨市區(qū)了,我們的下游客戶要去稅務局給我們代開發(fā)票,需要外經證,這個外經證是不是就是我們給我們公司的上游客戶開發(fā)票的時候開的跨區(qū)域涉事報告表。是不是把這份報告表發(fā)給下游客戶就行了
老師,我們是個體戶,小規(guī)模納稅人,核定征收,前幾年,上游給我們銷售原材料時經常不給我們開發(fā)票,但去年卻給我們開了2000萬的發(fā)票,我們沒有入賬。然后我們的銷售對象大多都是自然人,也就沒開發(fā)票給客戶,也沒申報增值稅。最近稅務局從上游開給我們的2000萬發(fā)票發(fā)現(xiàn)了問題,要我們先自查,要補交稅款。我們應該怎樣處理呢?
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
比如說我們開具外經證的時候按合同金額開具,還是本次開票金額開具
同學,你好 按照合同金額開具
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝