你好,轉(zhuǎn)出現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,減少的成本沒有合適項(xiàng)目了就填在其他里
四季度的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,納稅申報(bào)的時(shí)候按財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我是放在一月份通過以前年度損益調(diào)整后,在匯算清繳時(shí)候申報(bào)還是一月份反結(jié)賬,重新出報(bào)表,然后再稅務(wù)局更正申報(bào)?
老師,問一下去年購(gòu)買貨物收到發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,今天稅局說發(fā)票非正常,是什么原因,這次報(bào)稅還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年的報(bào)表還需要修改嗎?現(xiàn)在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報(bào)表
老師,您好。3月份的時(shí)候,稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,是在每年的12月份增值稅報(bào)表中進(jìn)行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)減嗎?
處理往期異常發(fā)票后如何匯算清繳? 去年處理異常發(fā)票 借 管理費(fèi)用/折舊費(fèi) -10000 貸 累計(jì)折舊/生產(chǎn)設(shè)備 -10000 發(fā)票是2017年的,當(dāng)時(shí)分錄 借 固定資產(chǎn)/生產(chǎn)設(shè)備 8547.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 1452.99 貸 其他應(yīng)付款/xx公司 10000 2018年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 想問一下處理異常發(fā)票按去年這樣是否可以?今年在匯算清繳中應(yīng)該如何調(diào)整?
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
直接成本那項(xiàng)減少,是不是還的改財(cái)務(wù)報(bào)表
改匯算清繳的表,平常的利潤(rùn)表不用改
是第45行,第六 那個(gè)其他嗎
填在30行的其他里面