您好,300W這個(gè)是針對(duì)小微企業(yè),如果超過就是一般企業(yè)了,這種可以增加成本
請(qǐng)問一下 老師 安排【 甲方購進(jìn)設(shè)備50萬元,賣給乙方100萬,但乙方要求開具130萬發(fā)票,多開30萬給甲方管理費(fèi),甲方收多少個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)合適呢?老師
老師,我們公司去年實(shí)繳20萬,7月份又實(shí)繳了30萬,我是在7月份就計(jì)提印花稅是嗎,然后再報(bào)這30萬的印花稅,我打開報(bào)稅的界面,怎么報(bào),點(diǎn)哪呢
老師請(qǐng)教一下,我們21年收入300萬左右,增值稅交稅多少合適呢? 以往年度,300萬左右,都是交稅10萬左右,今年沒有錢,目前才交了1萬多點(diǎn)兒,并且利潤(rùn)很小,基本都是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的,就只能交這么一點(diǎn)兒
老師好,比如說建筑公司一年的營(yíng)業(yè)收入100萬,營(yíng)業(yè)成本控制在什么范圍比較合理,月收入8.8萬,暫估成本控制多少合理呢?謝謝
老師,辦理外經(jīng)證的話合同總金額是300萬,但是第三季度開了100萬,那我在辦理外經(jīng)證合同總金額寫多少呢,如果寫300萬,是直接在外地按300萬預(yù)交嗎,可實(shí)際只開了100萬
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
30W這個(gè)說的是小規(guī)模企業(yè),季度開票不得超過30W,36W這個(gè)指的是哪方面了?
老師可以問一下3季度申報(bào)表,變動(dòng)的部分,這里職工薪酬怎么填寫嗎?
選第一個(gè)已計(jì)入成本費(fèi)用,然后填上
我們這邊還沒有改,我今天剛報(bào)稅
老師我們這邊改了,老師第一個(gè)勾選,第一行是調(diào)寫應(yīng)付職工薪酬貸方金額嗎?第二行填寫應(yīng)付職工薪酬借方金額嗎?
是的,第一行是計(jì)提的,第二行是實(shí)際支付的
老師你們那邊3季度沒有變動(dòng)嗎?
是的,我今天報(bào)了幾個(gè)公司都沒有變
謝謝老師,您辛苦了
不客氣,很高興為你服務(wù)