1月份支付去年12月的職工薪酬應填到本年度實際支付的職工薪酬里,按規(guī)定可稅前扣除,不會導致數(shù)據(jù)對不上。

老師,匯算清繳,職工職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里工資薪金支出的實際發(fā)生額,包括本年1月份支付的上一年12月的職工薪酬數(shù)嗎
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
你好老師,企業(yè)所得稅季報里面,職工薪酬(實際支付給職工的應付職工薪酬):按照什么標準填寫呢,我們9月的工資是10月支付,這里我填本年1到8月工資,還是1到9月工資
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應付職工薪酬是借方應付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師你好: 1、福利費并入了工資薪金申報了個稅,那申請季度所得稅報表中”職工薪酬-實際支付給職工的職工薪酬“包含這個福利費嗎. 2、“職工薪酬-實際支付給職工的職工薪酬”取數(shù)是取12月-8月還是1月到8月的,工資都是下月發(fā)上月的
老師,電商erp旺店通的打單、審單、退換貨這些都不是電商會計要做的事吧?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),用的金蝶云星辰軟件,企業(yè)剛生產(chǎn)三個月左右,前期入庫不準,我現(xiàn)在到了,將前期原材料全部組裝單一個成品里面。然后庫存這原材料為0 已盤點出現(xiàn)在的庫存,我想把現(xiàn)在盤點的原材料、庫存商品從其他入庫入進去數(shù)量和大概成本單價。然后從明天開始,啟用庫存軟件,然后原材料入庫的話就是采購入庫入進去。明天下班前用組裝單將白天領(lǐng)料加工成的半成品入進去〔子件是原材料 組件是半成品〕。對嗎老師, 然后半成品領(lǐng)用變成商品也用組裝單。每天這樣做,可以嗎老師。 然后賣貨那邊銷售出去。做銷售出庫單。就是這個這個月成本核算都能查出來嗎? 頭疼的我想撤攤子。
@董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
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如果上完了直播課可以一直看回放嗎。有沒有時間限制
公司其他應收款掛著員工的賬100萬,這錢用于公司運行的,一直掛著,對員工有什么影響
老師,普票銷售方銀行信息系統(tǒng)里怎么添加
業(yè)務員拿報銷單來,入庫單數(shù)量金額會計可需要與送貨單發(fā)票核對了?
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老師,我們支付了一年的房租,還沒取得發(fā)票,付錢時候怎么入賬,后續(xù)怎么入賬