您好,建議調(diào)下,調(diào)成一樣的
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
做分錄時把福利費(fèi)寫成招待費(fèi)了,怎么調(diào)賬?調(diào)去年的,就是把一部分招待費(fèi)想調(diào)到福利費(fèi)里面去,需要回去改憑證跟報(bào)表嗎?
老師,去年稅務(wù)年報(bào)的招待費(fèi)跟我做賬的報(bào)表招待費(fèi)不一樣,總利潤是一樣的,用不用回去調(diào)整稅務(wù)年報(bào)?
老師好,23年賬上有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額顯示,報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額列上去,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)三萬多。這樣問題大嗎老師
老師您好!是這樣我填寫企業(yè)所得稅年報(bào)發(fā)現(xiàn)我的你年業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了,請問我還能做去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整嗎?請問怎么調(diào)整可以不補(bǔ)繳稅?謝謝!
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請問老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬,用于公司運(yùn)營。但是沒有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒有計(jì)提利息。總公司在2025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請問我們怎么調(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個人的支付寶賬號轉(zhuǎn)賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應(yīng)商會把成品一起還回來,這個不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
現(xiàn)在這個時候調(diào)去年年報(bào)匯算,可以嗎?
這個要去窗口更正才可以