借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工福利 貸利潤分配未分配利潤 今年做也可以
制造業(yè),去年籌建期。沒有收入,費用都在長期待攤費用開辦費核算。22年開始按月分?jǐn)?。開辦費中有招待費和白條的報銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開辦費按負債表填寫即可?等做22年匯算清繳時再把21年招待費和白條福利費等做調(diào)整?
請問我業(yè)務(wù)招待費超了,直接做個調(diào)整分錄,借福利費貸業(yè)務(wù)招待費,這么調(diào)整下可以嗎。還是說返回去改憑證更好
做分錄時把福利費寫成招待費了,怎么調(diào)賬?調(diào)去年的,就是把一部分招待費想調(diào)到福利費里面去,需要回去改憑證跟報表嗎?
去年的餐費,今年5月才開票,想在所得稅匯算前做成去年的招待費,我在五月的賬里調(diào)賬,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款,先把去年的財務(wù)年報里利潤表費用增加,資產(chǎn)表應(yīng)付賬款增加,資產(chǎn)方怎么調(diào)整
我們是老項目的房地產(chǎn)企業(yè),對方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨立核算和非獨立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個設(shè)備機臺,然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個點,能開6個點或者9個點或者2個點的普票嗎?