去年的財務(wù)報表不用動,因為你帳上沒有返結(jié)賬修改
你好,老師 今年的應(yīng)付帳款,是屬于去年的勞務(wù)費用,分錄這樣寫是否正確?及我的資產(chǎn)負債表期初余額處的應(yīng)付帳款怎么把這筆應(yīng)付體現(xiàn)在去年里,今年不在體現(xiàn) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付帳款 借 利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,沒聽明白,借,應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借,以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,做到今年月份里,增加了今年的未分配利潤,你說去年賬不用動,那去年報表咋還需要調(diào)
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務(wù)處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個要怎么辦呢?
發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
去年的費用現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒做賬,我做了借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 那么匯算清繳去年的的資產(chǎn)負債表的盈余公積要改嗎
老師好,請問員工去國外出差,報銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個人怎么申報企業(yè)所得稅,工商需要財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
個體戶小規(guī)模納稅人,季度申報,營業(yè)額538000,需要繳納多少經(jīng)營所得稅?
老師你好,外貿(mào)型出口退稅,公司采購一個設(shè)備,收到以后給拆了出口,這種進項可以退稅嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項,為什么圖二不是事后調(diào)整事項
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費用的話,我應(yīng)當包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費,過路費數(shù)量不好的話可以報銷嗎?
不動的話,招待費賬載金額不對
你本來就沒有做呀,你在今年匯算清繳納稅調(diào)減。
如果你修改的話,你賬上和申報的數(shù)據(jù)不一致。