您好,是的,直接做紅沖的分錄就可以
一般納稅人是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅,我這個月有紅沖的銷項,紅沖之后實際銷項稅額為負(fù)數(shù),這個要不要另外做一筆賬務(wù)處理,不能抵扣但是已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票做轉(zhuǎn)出是不是這個分錄,借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
有個問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
老師好,請問前幾個收到的專票被紅沖了,進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎?紅沖的票要打印出來附在相反憑證的后面嗎?報稅時候需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問正數(shù)的之前已經(jīng)抵扣了,2個月后,部分紅沖了,這個負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬,進(jìn)項稅額,直接是負(fù)數(shù)的就行了嗎?還是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊?
4月份收到一張200萬的發(fā)票 5月抵扣勾選后 在5月底被對方紅沖 我今天直接原分錄紅沖處理了 但稅局直接把進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出處理 我下一步分錄就把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 原賬上的進(jìn)項稅額進(jìn)了損益 這樣處理可行嗎?
老師,我們是裝修公司,2023年1月給對方開了2張普票,現(xiàn)在對方還未轉(zhuǎn)款,可以紅沖嗎
老師,你好,我們公司申報個稅一直按預(yù)提數(shù)據(jù)申報,導(dǎo)致實際發(fā)放工資與申報工資有差異。我想問下怎么操作下往后等發(fā)了工資按實際發(fā)放金額申報呢
經(jīng)營地址和注冊地址要一模一樣嗎? 經(jīng)營地址變更了還是同一個區(qū),要變更注冊地址嗎?
老師你好,報關(guān)單是8月31號發(fā)出去的,那發(fā)票還沒開,那這個月的申報增值稅怎么申報
你好,一個設(shè)備報廢了,然后,將設(shè)備部份組成配件銷售了,請問是賣設(shè)備發(fā)票還是開賣配件是發(fā)票呢?
我們現(xiàn)在有這么個情況,我們店鋪自己賣貨,也給別的店鋪代發(fā)。代發(fā)的這部分需要怎么做賬,和自營的一樣,還是有啥區(qū)別
企業(yè)即時信息申報 這個頁面在哪?
一般納稅人中藥飲片銷售行業(yè),取得小規(guī)模3%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,按照多少的稅率抵扣?
你好老師 我們公司掛著其他應(yīng)付款-1200,今天收到這筆費(fèi)用的發(fā)票了,是不是借:管理費(fèi)用1200 貸:其他應(yīng)付款1200?
公司外的人員幫公司干活,安裝表,那付款是直接付給這個人嗎?
對增值稅報表沒啥影響吧,進(jìn)項那塊就是正的減負(fù)的差
這個沒有影響的,都是減少