取得小規(guī)模3%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,按照3%抵扣
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進項稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進項稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進項稅? 4、
小規(guī)模和一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品取得專票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計算是進項抵扣按照不含稅×稅率么?
一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品深加工,從小規(guī)模處取得農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票,請問能抵扣的稅率是3%,還是10%?大概是這么個問題
我們是一般納稅人,從農(nóng)民手中取得的個人代開普通發(fā)票,怎么抵扣,按多少抵扣,我們銷售出去的農(nóng)產(chǎn)品按照多少開發(fā)票?
餐飲業(yè)稅率是6%,(1)購進農(nóng)產(chǎn)品是按9%計算抵扣嗎的?(2)從一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按發(fā)票上的稅額度抵扣,從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣,對嗎?
專利的下證費可以直接入管理費用嗎
你好,老師,我公司是建筑公司,甲方讓我公司幫他支付浙江項目的一筆工程款,后期甲方在黃山項目把我公司代付的這筆錢算進結(jié)算?,F(xiàn)在是代付的這筆錢對方給開票了,服務(wù)發(fā)生地寫的浙江,但浙江項目早完工,后期不會開票了,那我是把這張票直接計入浙江成本,還是讓他把服務(wù)發(fā)生地改成黃山
請問一般納稅人本月進賬還沒開出,先繳納多的增值稅下個月可以申請退稅嗎?
我們是工程公司 要給現(xiàn)場工地一個同事給備用金 他現(xiàn)場買菜啥的 后面開不來發(fā)票可以后面拿其他發(fā)票沖賬么
老師 我公司上月開出一張專票 本月發(fā)現(xiàn)開錯了沖紅重開 價格調(diào)整了下然后銷項稅這里比上期少了一分錢 該怎么做賬
老師好,公司和法人來回轉(zhuǎn)賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付用一個科目就好,還是兩個可以同時使用呢?怎么做比較好呢?
老師,如果更正以前年度及月份的增值稅申報表。是不是還要陸續(xù)更正改后月份的所有增值稅申報表呀
稅務(wù)局,系統(tǒng),我要看以前年度交的增值稅申報表,從哪里找
一般開完外經(jīng)證后顯示已報告,什么時候報驗
老師好,我們公司待抵扣進項稅的借方有余額,但實際上已經(jīng)不存在可待抵扣了。怎么把這個科目余額消掉呢?
剛才打電話咨詢的12366,他那邊說的是農(nóng)產(chǎn)品可以按照9%抵扣?
有說明是專票,且沒有加工,是外購后直接銷售 ?
對方開具的是專用發(fā)票,中藥材,我們這邊是購進直接銷售了
剛剛找到依據(jù)了,可以按9%計算抵扣