你好,更正當年以后的月度就行。
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務處理怎么做呢?
老師,7月份公司有張紅字發(fā)票增值稅申報表沒有報,8月份可以補報嗎,還是需要更正7月份增值稅申報表?
老師,更正申報去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據,更正申報去年的年度企業(yè)所得稅申報表,能直接更正主表還是要更正納稅調整項目目明細表?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報表本年累計數(shù)有更正,跟賬面對的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
報增值稅時候,發(fā)現(xiàn)以前有部分自產自銷發(fā)票供應商開錯了,開成免稅普通發(fā)票了,供應商重開也聯(lián)系不上,同事就讓我把進項稅不通過勾選直接填進進項稅里面了,現(xiàn)在稅管員問怎么進項票比取得的多許多,可以如實回答嗎,會被稽查不(不涉及少繳稅,本來不抵扣也是0稅率)
稅后營業(yè)利潤+折舊。稅后營業(yè)利潤指的凈利潤嗎?
個人所得稅是按實發(fā)還是應付工資申報呢?如果當月工資沒有按時發(fā)工資,下一個月才發(fā)的工資怎么申報呢?
合伙企業(yè)是一家公司的股東,現(xiàn)在合伙企業(yè)收到分紅款。合伙企業(yè)的合伙人是自然人,那么合伙人應該如何繳納個稅? 是合伙人個人自己去個人所得稅app申報分紅個稅嗎
財管成本管理那章,工資率差異指的是價差嗎老師?
老師好,請問小型水利工程,修水渠屬于工商經營范圍內的哪個大類了,如果開票涉及的稅率及稅收編碼是什么
老師好,甲方給我們公司代發(fā)工資,我們公司做賬的時候用什么來做賬呢
我現(xiàn)在要是去買地的話,買完地辦土地證,都涉及到哪些稅?
老師請問我開票了 但是沒收到錢 我要先入賬確認收入嗎?還是先不入賬 等錢到賬了再確認收入?
老師,請問一下個人收取境外服務費免稅嗎
我現(xiàn)在更正的是23年2月的申報,更正到23年12月份就行了嗎?
你好,是的,就是這樣了。
啟用更正后系統(tǒng)的顯示
顯示讓我更正到現(xiàn)在。
你好,是的呀,后續(xù)月份需要更正。
您不是說更正到當年就行了嗎?那我24年全年,還有25年1-7月不都得更正嗎
你好,24年,25年的,數(shù)據不變,直接報就行。
不明白啊老師,24年.25年的數(shù)據不重新更正,系統(tǒng)過不來啊
你好,系統(tǒng)是讓你重新申報。但是數(shù)據可以不變。因為增值稅是按年來的,第二年不累計上一年的。
老師,報表上顯示的本月數(shù)和本年累計指的是當年的對吧。23年的數(shù)據不累計到24年。同樣24年的也不累計到25年。所以只把23年當年的更正申報就可以了對吧
是的。是當年的了。24年要重新申報,但是不需要去改數(shù)據。23年的數(shù)據不影響24年的數(shù)據。