對(duì)方?jīng)]有入賬的,可以紅沖。但是你需要跟對(duì)方說一下的。
老師,對(duì)方18年給我們開的專票,我們到現(xiàn)在還沒付款,對(duì)方想紅沖了可以嗎?
老師,我們2月份的時(shí)候給客戶開了一張3千的發(fā)票,對(duì)方只給我轉(zhuǎn)了2千,剩下的1千沒法從公戶給我們轉(zhuǎn)了,且對(duì)方已認(rèn)證抵扣,那我這邊可以開紅字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票是全部紅沖還是只需要開那1千塊的?
老師好,對(duì)方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對(duì)方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對(duì)方現(xiàn)在一直問我們要那個(gè)開了稅率的發(fā)票呢
請(qǐng)問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
請(qǐng)問老師,對(duì)方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對(duì)方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對(duì)方需要給我們嗎?
專利的下證費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用嗎
你好,老師,我公司是建筑公司,甲方讓我公司幫他支付浙江項(xiàng)目的一筆工程款,后期甲方在黃山項(xiàng)目把我公司代付的這筆錢算進(jìn)結(jié)算?,F(xiàn)在是代付的這筆錢對(duì)方給開票了,服務(wù)發(fā)生地寫的浙江,但浙江項(xiàng)目早完工,后期不會(huì)開票了,那我是把這張票直接計(jì)入浙江成本,還是讓他把服務(wù)發(fā)生地改成黃山
請(qǐng)問一般納稅人本月進(jìn)賬還沒開出,先繳納多的增值稅下個(gè)月可以申請(qǐng)退稅嗎?
我們是工程公司 要給現(xiàn)場(chǎng)工地一個(gè)同事給備用金 他現(xiàn)場(chǎng)買菜啥的 后面開不來發(fā)票可以后面拿其他發(fā)票沖賬么
老師 我公司上月開出一張專票 本月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了沖紅重開 價(jià)格調(diào)整了下然后銷項(xiàng)稅這里比上期少了一分錢 該怎么做賬
老師好,公司和法人來回轉(zhuǎn)賬,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付用一個(gè)科目就好,還是兩個(gè)可以同時(shí)使用呢?怎么做比較好呢?
老師,如果更正以前年度及月份的增值稅申報(bào)表。是不是還要陸續(xù)更正改后月份的所有增值稅申報(bào)表呀
稅務(wù)局,系統(tǒng),我要看以前年度交的增值稅申報(bào)表,從哪里找
一般開完外經(jīng)證后顯示已報(bào)告,什么時(shí)候報(bào)驗(yàn)
老師好,我們公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的借方有余額,但實(shí)際上已經(jīng)不存在可待抵扣了。怎么把這個(gè)科目余額消掉呢?
怎么看到對(duì)方是否入賬?
全電發(fā)票查詢里面,我開出去的發(fā)票,發(fā)票詳情里面有。
老師,是這個(gè)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的
看到是未入賬,老師
那直接紅沖,就可以了?還是和對(duì)方聯(lián)系下?
對(duì)的是的,和對(duì)方說一聲呀,你不能惡意作廢呀。
如果對(duì)方同意了,我在系統(tǒng)上提交,對(duì)方確認(rèn)了,是不是就可以了?
你跟對(duì)方說一聲,不需要他操作。你們單位開紅字確認(rèn)單,然后開紅字發(fā)票就可以了。
老師,我看了下,好多電子普票,2023年的,都是未入賬狀態(tài),2年了,不可能沒有入賬呀
他沒有選擇入賬標(biāo)識(shí)的,都會(huì)沒有入賬。他不是沒有做賬的意思,不一樣不一樣的。