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請問正數的之前已經抵扣了,2個月后,部分紅沖了,這個負數發(fā)票,做賬,進項稅額,直接是負數的就行了嗎?還是要進項稅額轉出?。?/h1>

2025-04-09 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-09 09:50

是要進項稅額轉出的

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快賬用戶1838 追問 2025-04-09 09:53

那正確的分錄應該怎么寫???

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齊紅老師 解答 2025-04-09 09:57

借:原材料等 負數 貸:應付賬款??負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

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是要進項稅額轉出的
2025-04-09
你好,如果之前已經抵扣了的,最好還是做進項轉出,因為你申報增值稅的時候,他就填寫到進項轉出里面的。
2022-06-17
你好,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,如果是購買貨物的。
2021-09-02
你好? 你是購買方的話 你原來開紅字信息表 就得轉出做分錄? ?同時次月做轉出申報。 收到紅字發(fā)票 在做紅字分錄處理即可?
2021-04-14
對,肯定是需要做進項稅額轉出的。
2024-06-05
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