是的,紅沖后就是恢復已經(jīng)開的紅沖金額額度
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了張20萬的普票,當時沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對方說金額開錯了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師,請問當月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當月藍票因信息有誤,當月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導致紅字數(shù)電票開完,當月回沖金額是不含稅金額,這種情況應該怎么處理?
我公司小規(guī)模納稅人,去年開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個金額可以沖減小規(guī)模累計500萬額度不升為一般納稅人嗎
小規(guī)模納稅人23年度開具房屋租賃發(fā)票含稅金額60萬,5%稅率,適用23年小規(guī)模納稅人減免增值稅政策第一大條:自2023年1月1日起至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅嗎?我是第1季度開了10萬、第4季度開了50萬。然后在第1季度開了水電票含稅額41783.29,第4季度開了水電票含稅額81986.76,水電發(fā)票稅率1%,這個享受減免政策嗎
小規(guī)模納稅人23年度開具房屋租賃發(fā)票含稅金額60萬,5%稅率,適用23年小規(guī)模納稅人減免增值稅政策第一大條:自2023年1月1日起至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅嗎?我是第1季度開了10萬、第4季度開了50萬。然后在第1季度開了水電票含稅額41783.29,第4季度開了水電票含稅額81986.76,水電發(fā)票稅率1%,這個享受減免政策嗎
小規(guī)模納稅人納稅人財務報表什么時候申報,一般納稅人財務報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
24年1月報關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?