你好,進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額等都不需要結(jié)平

老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷(xiāo)項(xiàng)稅)等三級(jí)科目, 月底結(jié)賬需要結(jié)平余額嗎
老師,你好! 我增值稅進(jìn)項(xiàng)”借方“和銷(xiāo)項(xiàng)”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下,以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅 好像是說(shuō)有借方專(zhuān)欄和貸方專(zhuān)欄,不能這樣子做是嗎?正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的,謝謝老師
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師好,問(wèn)題是前任會(huì)計(jì)留下的科目余額應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目借方余額229640,實(shí)際沒(méi)有根本就沒(méi)有留底,怎么調(diào)平這個(gè)科目,用哪個(gè)科目來(lái)調(diào)平,謝謝老師
老師應(yīng)交稅費(fèi)下面的三項(xiàng)專(zhuān)欄科目,每個(gè)科目用完都需要結(jié)平嗎 謝謝
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷(xiāo),期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶(hù)預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


不結(jié)平總掛著嗎
抖音上每個(gè)會(huì)計(jì)都說(shuō)要結(jié)平
是有人主張結(jié)平,但是有人主張不結(jié)平,我的意見(jiàn)也是不結(jié)平,你可以查找下會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中級(jí)會(huì)計(jì)教材、注會(huì)教材里面都沒(méi)有說(shuō)結(jié)平
如果不結(jié)平注銷(xiāo)時(shí)候呢能平賬嗎
不影響應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目, 這個(gè)二級(jí)科目無(wú)余額就行
二級(jí)科目的余額不就是是三項(xiàng)專(zhuān)欄嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 下設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,一個(gè)在借方,一個(gè)在貸方,兩者相抵消,自然應(yīng)交稅費(fèi)就是0了,若銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)分錄做完應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅也是沒(méi)余額了。