同學,您好。您的做法是正確的。在小企業(yè)會計準則下,更正前幾年的所得稅匯算清繳調增費用后補交的稅可以這樣做賬務處理: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:應交稅費 —— 應交企業(yè)所得稅
老師好,我們是小企業(yè)會計準則,補交了筆去年的所得稅我做分錄,借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款,借利潤分配未分配,貸所得稅費用對嗎
老師好!匯算清繳調增了業(yè)務招待費和貸款利息,需要補交所得稅,想問老師,補交的稅款在今年做會計分錄“借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅”,對嗎?執(zhí)行小企業(yè)會計準則
老師您好2021年匯算清繳退稅,退了2筆,分錄都要這樣做嗎?還是一筆分錄就做好了 借銀行存款貸應交稅費、企業(yè)所得稅, 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業(yè)會計準則做賬的
老師所得稅匯算清繳補交上年的所得稅,分錄怎么寫,小企業(yè)會計準則,是不是借利潤分配未分配利潤貸應交稅費所得稅
老師好,請問我們更正了前幾年的所得稅匯算清繳,調增了筆費用,這補交的稅我分錄怎么做。小企業(yè)會計準則。
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數。其它應付款是個正數。應該怎么調整。是直接把這個負數和正數相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數,估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內部交易,未實現的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?