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老師好,請問我們更正了前幾年的所得稅匯算清繳,調增了筆費用,這補交的稅我做借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費嗎。小企業(yè)會計準則。

2024-10-31 13:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-31 13:42

同學,您好。您的做法是正確的。在小企業(yè)會計準則下,更正前幾年的所得稅匯算清繳調增費用后補交的稅可以這樣做賬務處理: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:應交稅費 —— 應交企業(yè)所得稅

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同學,您好。您的做法是正確的。在小企業(yè)會計準則下,更正前幾年的所得稅匯算清繳調增費用后補交的稅可以這樣做賬務處理: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:應交稅費 —— 應交企業(yè)所得稅
2024-10-31
你好,5月匯算清繳要補交21年的所得稅,小企業(yè)會計準則,分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-07-09
你好,不對的 補提借以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2022-03-04
你好!對于補交的所得稅,可以這樣做分錄:借方“管理費用-稅金”(或具體的費用科目),貸方“應交稅費-應交所得稅”。這樣處理可以增加當期費用,同時反映應繳的稅費增加。
2024-10-30
你好,對的,是這么做的。
2021-06-17
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