你好,是借股東的款記入了實收資本的話,可以調整為貸其他應付款-股東

新接收公司的問題,他有個實收資本,除了其他應付款,未分配利潤,還有個實收資本,能不能用其他應付款把實收資本沖掉,因為如果記在新法人名下,去年也沒交印花稅啊
老師,一個小公司原來注冊資本是20萬,已實繳,今年進行股權變更,注冊資本增加到500萬,沒有實繳,原來的會計給做賬了,借:其他應收款 480萬元 貸:實收資本 480萬元,印花稅也交了,現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應收款和實收資本嗎?這樣的賬我能接嗎?
老師,有個公司實收資本掛在其他應收款350萬,這實收資本襯際沒有實繳一直掛賬,且印花稅已經(jīng)交了,其他應收長期掛賬,我現(xiàn)在怎么處理比較合理,把其他應收款調一下!
您好,有個賬務上的問題可以咨詢你嗎?20年的會計在實收資本沒有實繳的情況下做了一筆分錄借:其他應收款--未到賬實收資本 貸:實收資本 24年要求實繳實收資本了,法人實繳了實收資本,我應該直接沖其他應收款--未到賬實收資本的,但是我沒有這么做,。我差錯更正了20年的那筆實收資本,我這么做會有什么風險?
前會計把股東的借款[其他應收款],計入了[實收資本],并且也交了印花稅,其實不是[實收資本]。請問這個差錯更正,可以直接從[實收資本]調回[其他應收款]嗎?有沒有稅務風險?
送客戶螃蟹和五糧液能直接計入業(yè)務招待費嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個體戶查賬征收,買了一個人經(jīng)營者的社保,但是我工資不申報經(jīng)營者,我在個人經(jīng)營所得稅用拿6萬元,那我社保費個人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺搜好像不太一樣(有的還是錯的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉讓開專票還是普票,我們是受讓方
請問老師,公司個稅忘記申報產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會計分錄是什么
董孝彬老師 請幫忙看看 接上個問題,去年的這道考題,我把整個5年的數(shù)都列出來了(請看圖片的第一張Excel表),最終納稅調增=納稅調減。我有個疑問,使用權資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負債零時點的金額的(請看Excel表的標橘色),為什么最后還能納稅調增=納稅調減?好神奇,我想知道是什么能導致這樣的結果?
董孝彬老師 請幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負債的利息費用賬上的數(shù)稅局認可的,單就利息而言稅會沒有差異;2?? 稅局不認可的是有這項使用權資產(chǎn)所以會計上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認可,但是稅法認可零時點的租賃負債,又因為零時點的租賃負債的金額跟使用權資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調增=納稅調減,是這樣嗎?
8月 9月的費用,10月拿的報銷單據(jù)過來,11月份報銷審批通過,費用應該做在什么時候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
具體是股東借錢給公司付費用,但是前期都掛的其他應收款,所以為科目統(tǒng)一都掛了其他應收款。實收資本已經(jīng)交過印花了,會不會有稅務風險?
以前是 借:其他應收款 貸:實收資本 已經(jīng)交過印花了,能這樣調嗎 借:實收資本 貸:其他應收款 這樣會不會有稅務風險呢
這個你和股東核實好,如果不是投資款就就可以調
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利