您好,這個(gè)的話,請(qǐng)問一下跨年了嗎,這個(gè)
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
老師,我的印花稅是按次報(bào)的,10月31曰申報(bào)的但稅沒交,今天才交的我借方做稅金及附加,貸方應(yīng)填什么,這種不計(jì)提的以前直接銀行存款
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對(duì)呀?
老師,小規(guī)模按次申報(bào)印花稅,之前一直有計(jì)提,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,現(xiàn)在才知道按次申報(bào)不用計(jì)提,那我要怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師你好,第一張是我們國外簽訂的合同,有很多型號(hào)。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單型號(hào)只寫了一寫了一個(gè),麻煩老師看看有沒有問題呢
老師您好,科目明細(xì),面條饅頭分類到哪個(gè)明細(xì)科目啊
對(duì)方只提供了公司名和稅號(hào)能開數(shù)電專票給對(duì)方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說,停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶說想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問收到:*經(jīng)營租賃*營銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
沒有跨年
我現(xiàn)在想做成 借:稅金及附加 貸銀行存款,但是這樣稅金及附加借方就有余額了
那就是直接做相反分分錄,這個(gè)就可以的,您好
老師,這樣做,稅金及附加科目有余額了
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?然后你做相反的,借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ? 貸?稅金及附加 %2B