有問題,報關(guān)單型號應(yīng)與合同、裝箱單的型號信息 完整一致 。當(dāng)前報關(guān)單只填一個型號,存在: 海關(guān)風(fēng)險:被認(rèn)定申報不實,可能退單、暫扣貨物、處罰; 退稅 / 外匯風(fēng)險:影響退稅審核、外匯核銷 。 解決:若報關(guān)單未放行,聯(lián)系報關(guān)行補(bǔ)全型號;若已放行,申請報關(guān)單修改,提交合同、裝箱單佐證。后續(xù)要核對 “合同、裝箱單、報關(guān)單” 信息一致,避免失誤。
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好,關(guān)于進(jìn)料核銷的問題,我下載了導(dǎo)出的核銷手冊報關(guān)單數(shù)據(jù),跟我們海關(guān)核銷數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)同一張報關(guān)單,稅局導(dǎo)出的數(shù)據(jù)只有第一項,沒有其他項,數(shù)據(jù)不完整。這樣還要一張張報關(guān)單進(jìn)行核對嗎?稅局算的分配律是按什么金額算的了?
老師,你好,我們是這個情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個稅系統(tǒng)上報的名字是幾個領(lǐng)導(dǎo),都是0申報,我做的幾個月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個情況,我想問幾個問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個稅系統(tǒng)上報的2個領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因為他們是掛職,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
老師您好!我現(xiàn)在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經(jīng)營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現(xiàn)在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內(nèi)容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好!我現(xiàn)在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經(jīng)營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發(fā)工資的,但是都是同一個老板,現(xiàn)在遇到項目上報銷的情況,很難區(qū)分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內(nèi)容有些就和提供的發(fā)票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發(fā)工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規(guī)劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師,請問匯算清繳企稅有退稅,是23年的匯算清繳,請問我可以不申請退稅嗎?能用到下個季度的匯算清繳抵嗎
您好,縣城里的房租一年1000元,房產(chǎn)稅,城建稅個稅印花稅分別怎么計算?
老師,合同是租賃合同 租賃的對方的廠房 設(shè)備,對方是小規(guī)模納稅人,開1%普票的話 對方吧發(fā)票開成服務(wù)費行不? 專票的話可能涉嫌偷稅 普票行不
有限公司投資有限公司,被投資企業(yè)當(dāng)年進(jìn)行利潤分紅,那投資公司對于該筆利潤分紅企業(yè)所得稅是免的嗎
小規(guī)模納稅人開出的發(fā)票是代理服務(wù)費,咨詢費,工程服務(wù)費,個體戶可以給開什么發(fā)票,作為成本票
老師您好,公司租個人房租,稅局代開發(fā)票,稅費由公司承擔(dān),房東個人先墊付的,完稅憑證開的個人,這個公司能正常入賬嗎?
你好,老師,我們是自來水公司 每個月單位的水費開正式發(fā)票 門市或者居民的,一般都不需要 那我們就報無票收入; 現(xiàn)在是有一戶門市 需要24年到現(xiàn)在的水費發(fā)票 請問這樣的怎么開?我們以前沒有開過。 就是已經(jīng)報完無票收入,現(xiàn)在用戶又需要正式發(fā)票。
老師你好,請問一下,我公司購買80臺空調(diào)租給學(xué)校,租6年。6年后空調(diào)歸屬學(xué)校,這個屬于融資租賃嗎?我們屬于出租方,一系列的賬怎么做,怎么開票?一般納稅人稅率多少?
老師 勞務(wù)所得 代扣方交了個稅 不滿多少 第二年會退
你好老師,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負(fù)債 這個對嗎
關(guān)于報關(guān)單填寫有沒有視頻教程呀
同學(xué)你好 這個沒有哦
老師,報關(guān)單是CFR,這個怎么開銷售發(fā)票
報關(guān)單是 CFR 時,銷售發(fā)票按 “總額開票 + 備注拆分” 核心原則開,具體: 優(yōu)先按 CFR 總金額 開貨物銷售發(fā)票,貨物名稱、數(shù)量和報關(guān)單一致; 備注欄注明 “成交方式:CFR;含運費 XX 元”(運費金額從 CFR 中拆分,如 CFR 100 萬,可注 “含運費 10 萬”); 若運費是代墊(需貨代發(fā)票開給買方且轉(zhuǎn)交),可拆為 “貨物 FOB 金額 + 代收運費” 開票,否則仍按 CFR 總額開(運費算價外費用)。